公告摘要
项目编号jzeg-yl-24-g1-w-0010657
预算金额-
招标公司华医物业
招标联系人陈克
标书截止时间-
投标截止时间2024/05/11
公告正文
华医物业保洁物料采购项目
项目编号JZEG-YL-24-G1-W-0010657采购经理陈克-13831969676
报名截止时间2024-05-11 09:00报价截止时间2024-05-11 11:00

采购明细信息:
 
物资编码物资名称生产厂家(品牌)规格型号采购数量计量单位交货期备注
001保洁车//50下单后2天 
002整理箱/16L50下单后2天 
003榨水车/白云(AF08089)50下单后2天 
004A字牌/小心地滑/工作进行中80下单后2天 
005拖布杆/夹//150下单后2天 
0061.2米伸缩杆//80下单后2天 
007毛头/T架//80下单后2天 
008T型玻璃刮//80下单后2天 
009双面擦玻璃器//8下单后2天 
010双层玻璃器//8下单后2天 
011小喷壶(白/蓝嘴)//300下单后2天 
0122L压力喷壶//6下单后2天 
013喷壶头//200下单后2天 
014百洁布/3M20下单后2天 
015钢丝球//10下单后2天 
016厕刷/方/圆200下单后2天 
017刀片//15下单后2天 
018铲刀//120下单后2天 
019喷雾器/背负式手动4下单后2天 
020皮搋子//30下单后2天 
021笤帚簸箕/室内160下单后2天 
022测试纸//100下单后2天 
023全胶手套//480下单后2天 
024半胶手套//800下单后2天 
025竹夹子//40下单后2天 
026纤维掸子//30下单后2天 
027地毯胶布//25下单后2天 
028油漆刷/2寸25下单后2天 
029蝴蝶黑垫/17寸10下单后2天 
030蝴蝶白垫/19寸5下单后2天 
031蝴蝶红垫/17寸10下单后2天 
032钢丝棉/白亮0.5下单后2天 
033警戒带/50米5下单后2天 
034毛巾蓝/40*40800下单后2天 
035毛巾绿/40*40600下单后2天 
036毛巾红/40*40500下单后2天 
037毛巾白/40*40200下单后2天 
038毛巾黄/40*40100下单后2天 
039拖布头蓝//200下单后2天 
040拖布头绿//300下单后2天 
041拖布头红//300下单后2天 
042拖布头黄//200下单后2天 
043尘推/40#50下单后2天 
044尘推套/40#25下单后2天 
045尘推/60#10下单后2天 
046尘推套/60#10下单后2天 
047尘推/90#5下单后2天 
048尘推套/90#5下单后2天 
049地巾架//89下单后2天 
050地巾//700下单后2天 
051垃圾桶/脚踏/45L10下单后2天 
052垃圾桶/脚踏/80L23下单后2天 
053垃圾桶/脚踏/100L2下单后2天 
054垃圾桶/120L1下单后2天 
055垃圾桶/240L4下单后2天 
056红水桶/70下单后2天 
057红水桶/70下单后2天 
058白桶/大/白色3下单后2天 
059小垃圾筐//388下单后2天 
06035垃圾袋//3500下单后2天 
06170*90垃圾袋//500下单后2天 
06260×80垃圾袋//300下单后2天 
06380×100垃圾袋//400下单后2天 
064120×100垃圾袋//200下单后2天 
06584片//800下单后2天 
066肥皂//20下单后2天 
067洗衣粉//80下单后2天 
068全能清/3M15下单后2天 
069除胶剂/保赐利1下单后2天 
070洁厕剂/3M12下单后2天 
071玻璃水/3M5下单后2天 
072不锈钢光亮剂/超宝2下单后2天 
073不锈钢清洁保养剂/3M10下单后2天 
074空气清新剂/超宝8下单后2天 
075杀虫剂/枪手1下单后2天 
076静电牵尘液/超宝3下单后2天 
077洗洁精/超宝5下单后2天 
078起蜡水/3M6下单后2天 
079超固封底蜡/3M11下单后2天 
080超固硬光蜡/3M8下单后2天 
081抛光蜡/3M2下单后2天 
082结晶液/MK-313下单后2天 
083化泡剂/超宝5下单后2天 
084地毯清洗剂/超宝3下单后2天 
085铁耙//2下单后2天 
086绿化平剪//2下单后2天 
087高枝剪//2下单后2天 
088剪枝剪//2下单后2天 
089小锄//2下单后2天 
090水管/100米1下单后2天 
091三轮车//3下单后2天 
092生活垃圾车//1下单后2天 
093打气筒//2下单后2天 
094外围垃圾夹//8下单后2天 
095外围防风簸箕//4下单后2天 
096大扫籔//6下单后2天 
097雨衣//6下单后2天 
098雨鞋//6下单后2天 
099尼龙绳//5下单后2天 
100推雪铲//10下单后2天 
101铁锹/方/圆10下单后2天 
102铁丝/14号5下单后2天 
103货架/2*1.8*0.45下单后2天 
104货架/1.2*1.8*0.42下单后2天 
105尼龙钢浸泡池/1.25*0.85*0.614下单后2天 
106板车/90*602下单后2天 
107整理箱/60L10下单后2天 
108办公桌//2下单后2天 
109办公椅//2下单后2天 
110电脑//2下单后2天 
111打印机//1下单后2天 
112铁皮柜//2下单后2天 
113打卡机//1下单后2天 
114对讲机//4下单后2天 
1155米插排//2下单后2天 
116文件夹//10下单后2天 
117板夹//20下单后2天 
118档案盒//20下单后2天 
119档案袋//10下单后2天 
120碳素笔//10盒/10支下单后2天 
121A4打印纸//4下单后2天 
122粉色卡纸//15下单后2天 
123彩纸//10下单后2天 
124硒鼓//6下单后2天 
125曲别针//1盒/10盒下单后2天 
126燕尾夹(大、中、小)//3下单后2天 
127胶水//2下单后2天 
128宽胶带//5下单后2天 
129订书机//1下单后2天 
130订书钉//1盒/10盒下单后2天 
131剪刀//3下单后2天 
132计算器//1下单后2天 
133记号笔//2盒/10支下单后2天 

 
项目要求:
  1.保证金金额:0元
  2.商务条款:1、报价包含包装、运输、安装、技术服务、售后服务、各项税金等所有费用。提供13%增值税专用发票。2、付款方式:以实际送货量开票,收到公司发票三个月后付款,付款前成交人须开具全额增值税专用发票。3、所投品牌型号产品技术性能应等于或高于技术参数要求。保证原装正品。非指定品牌型号产品需经试用,试用不合格的取消中标资格。4、非一次性送货,货物需按照采购方要求配送,质保期一年。5、数量以实际需求为准,随时满足医院增补。
  3.技术条款:
  4.注册资本必须大于等于0元
  5.报名要求:A、具备有效营业执照,具有独立承担民事责任的能力,并在人员、技术、资金等方面具备相应的履约能力; B、信誉要求:((1)未被“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”;(2)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”、“税收违法黑名单” 、“政府采购严重违法失信行为记录名单”; C、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次采购;D、提供营业执照、法人授权书、经销商授权等 。
返回顶部