公告摘要
项目编号2121101000003211182
预算金额70.00元
招标联系人-
中标公司宜章县学建文具店360.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 曹成海来源: 发布时间: 2023-06-11 21:04:29


一、 *采购人名称:宜章县一六镇学校

二、 *履约供应商名称:宜章县学建文具店
三、 *采购项目编号:2121101000003211182
四、 *合同编号:45230468
五、 *验收单位:宜章县一六镇学校
六、 *验收日期:2023年6月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 63102 得力(deli抽杆夹文件夹 25mm 63102白色 20 70.0 得力/deli\63102 验收通过
2 得力 8308 得力8308按扣文件袋(蓝)(单位:个) 220 440.0 得力/deli\8308 验收通过
3 特大号加厚塑料储水桶1010A 3 270.0 无品牌\1010A 验收通过
4 得力 0557 得力/deli 削笔刀 削笔机 卷笔刀 削笔器 0557 个 7 17.5 得力/deli\0557 验收通过
5 晨光同款海绵纸手工制作材料泡沫纸装饰贴画剪纸张 100 120.0 晨光/M&G\50 验收通过
6 自粘墙纸即时贴防水广告不干胶贴纸 各种颜色g200 10 225.0 无品牌\g200 验收通过
7 得力(deli)幼儿园学前班课时田字格作业本拼音本方格本数学本 525 420.0 得力/deli\30 验收通过
8 得力(deli) 多功能便携式打气筒DL880005 3 108.0 得力\DL880005 验收通过
9 乔丹5号篮球室外儿童篮球橡胶球 35 1260.0 乔丹\5号 验收通过
10 齐心(COMIX)C4774-8复印纸 高速不卡纸 A4 70G 8包装 1 225.0 齐心/Comix\C4774 验收通过
11 BRUNT 收据二联 单栏式无碳复写现金收据 12 24.0 主力\501 验收通过
12 晨光 A3901 黑金系列中性笔 10 360.0 晨光/M&G\A3901 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曹成海







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