公告摘要
项目编号2371101000018645382
预算金额69.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张自力 来源: 发布时间: 2025-01-02 15:17:12


一、 *采购人名称:长沙市芙蓉区人民政府办公室

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区东海文化用品商行
三、 *采购项目编号:2371101000018645382
四、 *合同编号:57270408
五、 *验收单位:长沙市芙蓉区人民政府办公室
六、 *验收日期:2025年1月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 苏泊尔 三四钢(SSGP)保温壶316不锈钢茶瓶保温瓶热水壶焖茶壶热水瓶暖水壶 2.5L香槟金 运动壶/旅行壶 1 198.0 苏泊尔/SUPOR\苏泊尔 大容量保温杯 验收通过
2 得宝 卫生洁肤湿巾5包x12片 卫生湿巾 湿纸巾 10 55.0 得宝/TEMPO\卫生洁肤湿巾5包x12片 验收通过
3 维达/Vinda V2182 抽纸130抽+20抽超韧抽取式3包面巾纸1*3*16提 1 198.0 维达/Vinda\V2182 验收通过
4 金日美 938 文件袋/布袋/手提袋/手提布袋/公文包 30 345.0 金日美\938 验收通过
5 蓝月亮/Blue moon 洗衣液 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 1 40.0 蓝月亮/Blue moon\洗衣液 3kg/瓶 验收通过
6 得力 787免电池来电显示电话机白 3 228.0 得力/deli\787 验收通过
7 得力 7092 胶棒 固体胶 20G 12 26.4 得力/deli\7092 验收通过
8 华象 9557高真空咖啡壶/保温壶/热水壶容量1000ML 5 345.0 华象/honor\9557 验收通过
9 中性笔 斑马/zebra WF-1 秀丽小楷笔 银灰笔杆 单支装 20 158.0 斑马/ZEBRA\WF-1 验收通过
10 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 4 48.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
11 PU/PVC笔记本 得力7900皮面记事本笔记本(黑)-80页-18K(本) 5 69.0 得力/deli\7900 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张自力







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