公告摘要
项目编号1097519000000141833
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称:  合肥固斯特五金机电有限公司 
三、    *采购项目编号:  1097519000000141833  
四、    *合同编号:   30227564 
五、    *验收单位:  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期:  2024年3月5日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 正泰 中间继电器 20 300.0 正泰/CHIT\继电器 验收通过
2 冰禹 透明胶带 5 40.0 冰禹\无型号 验收通过
3 胜为 线卡 5 10.0 胜为\卡 验收通过
4 德旅 取丝器 1 10.0 德旅\取丝器 验收通过
5 德力西 三相预付费电表 1 640.0 德力西\电表 验收通过
6 德力西 三相预付费电表 1 595.0 德力西\电表 验收通过
7 者也 消防扳手 1 15.0 者也\扳手 验收通过
8 石井 切割机 1 286.0 石井\9320 验收通过
9 雨虹 结构胶枪 1 28.0 雨虹\胶枪 验收通过
10 凯达 不锈钢搭扣 1 50.0 凯达\搭扣 验收通过
11 新柳城 ppr阀芯 截止阀 2 30.0 新柳城\阀芯 验收通过
12 铰链(合页) 1 30.0 无品牌\铰链 验收通过
13 金属软管 10 70.0 无品牌\DN15 验收通过
14 联塑 ppr水管 5 5.0 联塑/Lesso\ppr 验收通过
15 德力西 断路器 空开 3 414.0 德力西\断路器 验收通过
16 2 34.0 无品牌\铁锹 验收通过
17 公牛 G07Z223五孔 10 80.0 公牛/BULL\G07Z223 验收通过
18 12w吸顶灯 10 250.0 箭牌/ARROW\12w 验收通过
19 三青 刷子滚筒刷 10 30.0 三青\4寸 验收通过
20 三青 刷子滚筒刷 5 27.5 三青\4寸 验收通过
21 梅花 挂锁 10 60.0 梅花\BC9040 验收通过
22 pvc管子 及配件 1 5.0 无品牌\pvc40 验收通过
23 上海亚明 平板灯 10 580.0 上海亚明\600*600 验收通过
24 美工刀片 1 3.0 得力/deli\美工刀片 验收通过
25 鸿雁 86型白色明盒 5 10.0 鸿雁/HONYAR\86型 明盒 验收通过
26 400ml除锈剂 2 30.0 保赐利\400ml 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   姜蕾蕾
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