公告摘要
项目编号2351451000000620092
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 亳州市丹华小学 

二、    *履约供应商名称:  亳州市金谯商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2351451000000620092  

四、    *合同编号:   30860650 

五、    *验收单位:  亳州市丹华小学 

六、    *验收日期:  2024年12月4日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 佛山照明 E27 20W LED节能灯柱形泡E27大螺口LED灯泡 2 31.6 佛山照明/FSL\E27 20W 验收通过
2 嘉特 GT-1151-320 热水瓶 30 1350.0 嘉特\GT-1151-320 验收通过
3 得力 固体胶 胶棒 5 120.0 得力/deli\固体胶 验收通过
4 得力 9226 书写板夹 20 160.0 得力/deli\9226 验收通过
5 磁性展示贴 免打孔,可粘贴 A4 A3 100 1000.0 无品牌\磁性展示贴 验收通过
6 航天 粉笔 粉笔 5 450.0 航天\粉笔 验收通过
7 航天 粉笔 粉笔 12 900.0 航天\粉笔 验收通过
8 DSB 4623 商标纸/标签纸 2 16.0 DSB\4623 验收通过
9 得力 磁性贴 20 100.0 得力/deli\7825 验收通过
10 公牛 GN-605 电源插座 10 780.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
11 得力 6010 办公剪纸刀 不锈钢剪刀 家用缝纫剪刀 210mm大号办公生活剪刀 10 100.0 得力\6010 验收通过
12 得力 双面胶带 双面胶 得力文具 单卷装 30 60.0 得力/deli\双面胶 验收通过
13 晨光 A3 70g 打印/复印纸 1 170.0 晨光/M&G\A3 70g 验收通过
14 宝克 A35 按动中性笔 4 80.0 宝克/Baoke\A35 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah1602029036 





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