公告摘要
项目编号2681101000016154385
预算金额90.00元
招标公司醴陵窑管理所
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邓慧文 来源: 发布时间: 2024-10-31 14:52:47


一、 *采购人名称:醴陵窑管理所

二、 *履约供应商名称:醴陵市金中办公用品经营部
三、 *采购项目编号:2681101000016154385
四、 *合同编号:55320627
五、 *验收单位:醴陵窑管理所
六、 *验收日期:2024年10月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 双鑫达折叠床 折叠床 2 278.0 双鑫达\双鑫达折叠床 验收通过
2 白猫 玻璃清洁剂 6 90.0 白猫/WhiteCat\玻璃清洁液 验收通过
3 晨光 ARP50901 中性笔 4 12.8 晨光/M&G\ARP50901 验收通过
4 得力 8555ES 票夹/长尾夹 2 15.2 得力/deli\8555ES 验收通过
5 得力 5603 档案盒 5 66.5 得力/deli\5603 验收通过
6 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 2 10.0 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 验收通过
7 尤克达帝 茶盘 2 36.0 尤克达帝\chqFYSa2sNT723 验收通过
8 心相印/Mind Act Upon Mind DT3200 抽纸 24提/箱 16 240.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 验收通过
9 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 2 20.8 得力/deli\8551ES 验收通过
10 得力 0551 卷笔刀/削笔器 2 6.0 得力/deli\0551 验收通过
11 湘江 通用手套 5 35.0 湘江\A5 验收通过
12 公牛 GN-609 公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护 1 48.5 公牛/BULL\GN-609 验收通过
13 AEA 胶棉拖把 4 60.0 AEA\拖把 验收通过
14 金亿利 Q312 报告抽杆夹312 10 15.0 金亿利\Q312 验收通过
15 子弹头 TS-010 电源插座 1 35.0 子弹头\TS-010 验收通过
16 得力 5302 文件夹 10 70.0 得力/deli\5302 验收通过
17 得力7123固体胶棒 4 20.0 得力/deli\7123 验收通过
18 金万年 g-1135 中性笔红 8 16.0 金万年\g-1135 验收通过
19 垃圾袋 6 24.0 无品牌\36# 验收通过
20 得力 8556 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) 2 19.6 得力/deli\8556 验收通过
21 得力 得力18816垃圾袋(黄)(30只/卷) 10 60.0 得力/deli\18816 验收通过
22 方形加厚吸水抹布 10 60.0 无品牌\抹布 验收通过
23 得力 得力(deli)20只280ml双层一次性加厚纸杯19204双层(20只) 4 42.0 得力/deli\19204 验收通过
24 2011会议记录本B5 5 68.0 中佳\2011 验收通过
25 便签本/便条纸/N次贴 得力7602便条纸带盒155*101(白)(盒) 2 24.0 得力/deli\7602 验收通过
26 得力 5604 档案盒 5 82.5 得力/deli\5604 验收通过
27 得力 6824 记号笔/粗笔 2 26.0 得力/deli\6824 验收通过
28 得力 9848 得力9848四联文件框(蓝色/黑色/灰色)(只)颜色随机 5 125.0 得力/deli\9848 验收通过
29 南孚碱性电池5号 7号电池 8 20.0 南孚/NANFU\5号 7号 验收通过
30 南孚碱性电池5号 7号电池 8 20.0 南孚/NANFU\5号 7号 验收通过
31 得力 得力7190自粘性胶贴(白)23*33mm(本) 2 4.0 得力/deli\7190 验收通过
32 天章/(TANGO)乐活天章 复印纸 A4 80g 16 417.6 天章/TANGO\乐活天章A4 80g 验收通过
33 三益毅力A4按扣袋209-18 100 100.0 三益\209-18 验收通过
34 PU/PVC笔记本 得力7901皮面笔记本(黑)25K 2 19.4 得力/deli\7901 验收通过
35 得力 906 得力906四层笔筒(茶色)(只) 2 33.8 得力/deli\906 验收通过
36 公牛 GN-606A 公牛插排插线板拖线板电源插座带线 2 83.2 公牛/BULL\GN-606A 验收通过
37 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 4 4.8 得力/deli\0012 验收通过
38 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邓慧文







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