中标
合肥新站高新技术产业开发区瑶海社区管理委员会关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
208.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/12/28
公告摘要
项目编号2601451000000656383
预算金额95.00元
中标公司合肥鹿友商贸有限公司208.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥新站高新技术产业开发区瑶海社区管理委员会 

二、    *履约供应商名称:  合肥鹿友商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2601451000000656383  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥新站高新技术产业开发区瑶海社区管理委员会 

六、    *验收日期:  2024年12月28日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 L102 齐心/Comix L102 45*50cm 可降解垃圾袋 黑(30个/卷) 10 28.0 齐心/Comix\L102 验收通过
2 得力 6600ES 中性笔 20 18.0 得力/deli\6600ES 验收通过
3 清水 SM-1061-200 热水瓶 3 75.0 清水/SHIMIZU\SM-1061-200 验收通过
4 兰诗 水拖 4 52.0 兰诗\棉线拖把 验收通过
5 得力 7662 胶装本 10 33.0 得力/deli\7662 验收通过
6 得力 0325 得力/deli 0325 订书机 12# (单位:台) 1 7.9 得力/deli\0325 验收通过
7 得力 CC1200-02 得力/deli CC1200-02抽式擦手纸(白) 卫生间专用擦手纸 20包(单位:包) 2 316.0 得力/deli\CC1200-02 验收通过
8 得力 5682 得力/deli5682档案盒(蓝)(只) 5 37.5 得力/deli\5682 验收通过
9 得力 得力/deli 9553圆形字纸篓(紫)(只) 2 24.0 得力/deli\9553 验收通过
10 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 10.0 得力/deli\0012 验收通过
11 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) 10 16.0 得力/deli\0018 验收通过
12 得力 8553ES 得力/deli8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 4 38.0 得力/deli\8553ES 验收通过
13 得力 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 10 95.0 得力/deli\9560 验收通过
14 得力 得力/deli 30202封箱胶带48mm*50y*50um(6卷/筒) 2 41.2 得力/deli\30202 验收通过
15 齐心 C4774-8 齐心/Comix C4774-8 打印/复印纸A4 70g 1 208.0 齐心/Comix\C4774-8 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   瑶海社区电子卖场 





返回顶部