公告摘要
项目编号2221451000000231113
预算金额84.00元
中标公司安徽泉泽商贸有限公司480.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市经济和信息化局老干部工作局 
二、    *履约供应商名称:  安徽泉泽商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2221451000000231113  
四、    *合同编号:   30493877 
五、    *验收单位:  合肥市经济和信息化局老干部工作局 
六、    *验收日期:  2023年11月23日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3477 记账凭证财务单据财会单据凭证票据单据 出差旅费报销单 210*105mm 10 16.0 得力/deli\3477 验收通过
2 【服务】送货上门服务 10 0.0 验收通过
3 得力 7093 固体胶粘性好PVP 无甲醛配方胶棒加粘 36g 12 36.0 得力/deli\7093 验收通过
4 达派 A4拉链文件袋透明网格大容量拉链袋文件管理 10 23.0 达派\A4拉链文件袋 验收通过
5 单据报销封面 报销单封面凭证封皮财会用品财务凭证记账 单本 其它财会用品 100 80.0 无品牌\单据报销封面 验收通过
6 无味枪手杀虫剂 600毫升一瓶家用室驱杀子蚊蝇蟑螂宿舍灭子蚊喷雾一瓶装 灭鼠/杀虫剂 4 100.0 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 验收通过
7 金士顿 DTKN/32GB USB 3.2 Gen 1 U盘 金属外壳 读速200MB/s 18 680.4 金士顿/Kingston\DTKN/32GB 验收通过
8 得力 5683 55mmA4塑料文件盒 档案盒 12 84.0 得力/deli\5683 验收通过
9 优斯特 0009点断式平口清洁中号垃圾袋 120 264.0 优斯特/USEIT\0009 验收通过
10 得力 2003 美工刀裁纸刀 3 11.4 得力/deli\2003 验收通过
11 名仁 苏打水饮料 375ml*12/24瓶 苏打水饮料原味柠檬味可选 24瓶原味 1 53.0 名仁/minren\苏打水饮料 验收通过
12 得力 9560一次性纸杯 50只/包纸杯 15 120.0 得力\9560 验收通过
13 西部数据/WD 西部数据 WDBUZG0020BBK-CESN 移动硬盘2/4TB 1 480.0 西部数据/WD\WDBUZG0020BBK-CESN 验收通过
14 得力 6027 175mm中号不锈钢剪刀 家用办公美工剪子 黑色 3 36.0 得力/deli\6027 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0199170003
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