中标
乌翠区市政环卫服务中心乌翠区市政环卫服务中心物业管道设施维修服务履约验收公告
金额
7082.00元
项目地址
黑龙江省
发布时间
2024/09/05
公告摘要
项目编号dd24080910959220
预算金额7082.00元
招标公司乌翠区市政环卫服务中心
招标联系人-13846660968
中标公司伊春市翠峦区联达五金建材商店7082.00元
中标联系人-13796525764
公告正文
一、合同编号:DD24080910959220
二、合同名称:乌翠区市政环卫服务中心物业管道设施维修服务
三、项目编号:DD24080910959220
四、项目名称:乌翠区市政环卫服务中心手工工具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方):乌翠区市政环卫服务中心
地址:乌翠区翠兴西大街242号
联系方式:13846660968
供应商(乙方):伊春市翠峦区联达五金建材商店
地址:黑龙江省伊春市乌翠区中心大街016号
联系方式:13796525764
六、合同主要信息
合同金额: 7082.00元,大写(人民币):柒仟零捌拾贰元整
七、本次验收内容
合同金额: 7082.00元,大写(人民币):柒仟零捌拾贰元整
八、验收日期:2024年09月05日
九、验收组成员:张朝彬 朱明久 时维文
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
乌翠区市政环卫服务中心
2024年09月05日
二、合同名称:乌翠区市政环卫服务中心物业管道设施维修服务
三、项目编号:DD24080910959220
四、项目名称:乌翠区市政环卫服务中心手工工具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方):乌翠区市政环卫服务中心
地址:乌翠区翠兴西大街242号
联系方式:13846660968
供应商(乙方):伊春市翠峦区联达五金建材商店
地址:黑龙江省伊春市乌翠区中心大街016号
联系方式:13796525764
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 水嘴子 | 1(件) | 28.00 | 28.00 |
2 | 井盖30T | 2(件) | 290.00 | 580.00 |
3 | 160通古 | 11(件) | 15.00 | 165.00 |
4 | 苯板胶 | 22(件) | 25.00 | 550.00 |
5 | 下水胶/桶 | 10(件) | 30.00 | 300.00 |
6 | 井盖50T | 2(件) | 370.00 | 740.00 |
7 | 卷材 | 143(件) | 8.00 | 1144.00 |
8 | 壁纸刀 | 1(件) | 15.00 | 15.00 |
9 | 160*110内变 | 3(件) | 8.00 | 24.00 |
10 | 821胶粉 | 69(件) | 10.00 | 690.00 |
11 | 卷尺 | 1(件) | 45.00 | 45.00 |
12 | 螺丝刀 | 1(件) | 10.00 | 10.00 |
13 | 密实剂 | 23(件) | 30.00 | 690.00 |
14 | 50弯头 | 2(件) | 3.00 | 6.00 |
15 | 加长手套 | 30(件) | 6.00 | 180.00 |
16 | 发泡剂 | 13(件) | 15.00 | 195.00 |
17 | 小锯 | 5(件) | 25.00 | 125.00 |
18 | 160弯头 | 5(件) | 20.00 | 100.00 |
19 | 50管古 | 2(件) | 2.50 | 5.00 |
20 | 刷子 | 9(件) | 10.00 | 90.00 |
21 | 水泥一袋 | 56(件) | 25.00 | 1400.00 |
合同金额: 7082.00元,大写(人民币):柒仟零捌拾贰元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 水嘴子 | 1(件) | 28.00 | 28.00 |
2 | 井盖30T | 2(件) | 290.00 | 580.00 |
3 | 160通古 | 11(件) | 15.00 | 165.00 |
4 | 苯板胶 | 22(件) | 25.00 | 550.00 |
5 | 下水胶/桶 | 10(件) | 30.00 | 300.00 |
6 | 井盖50T | 2(件) | 370.00 | 740.00 |
7 | 卷材 | 143(件) | 8.00 | 1144.00 |
8 | 壁纸刀 | 1(件) | 15.00 | 15.00 |
9 | 160*110内变 | 3(件) | 8.00 | 24.00 |
10 | 821胶粉 | 69(件) | 10.00 | 690.00 |
11 | 卷尺 | 1(件) | 45.00 | 45.00 |
12 | 螺丝刀 | 1(件) | 10.00 | 10.00 |
13 | 密实剂 | 23(件) | 30.00 | 690.00 |
14 | 50弯头 | 2(件) | 3.00 | 6.00 |
15 | 加长手套 | 30(件) | 6.00 | 180.00 |
16 | 发泡剂 | 13(件) | 15.00 | 195.00 |
17 | 小锯 | 5(件) | 25.00 | 125.00 |
18 | 160弯头 | 5(件) | 20.00 | 100.00 |
19 | 50管古 | 2(件) | 2.50 | 5.00 |
20 | 刷子 | 9(件) | 10.00 | 90.00 |
21 | 水泥一袋 | 56(件) | 25.00 | 1400.00 |
合同金额: 7082.00元,大写(人民币):柒仟零捌拾贰元整
八、验收日期:2024年09月05日
九、验收组成员:张朝彬 朱明久 时维文
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
乌翠区市政环卫服务中心
2024年09月05日
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