公告摘要
项目编号2141101000003694744
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司澧县水平文具批发部75.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 王立东来源: 发布时间: 2023-06-27 07:58:28


一、 *采购人名称:澧县小渡口镇中学

二、 *履约供应商名称:澧县水平文具批发部
三、 *采购项目编号:2141101000003694744
四、 *合同编号:45600342
五、 *验收单位:澧县小渡口镇中学
六、 *验收日期:2023年6月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ADM94817 档案盒 30 300.0 晨光/M&G\ADM94817 验收通过
2 得力 其它粘胶用品 50 200.0 得力/deli\7093 验收通过
3 得力 S26 中性笔 50 100.0 得力\S26 验收通过
4 得力 0485 大型订书机 4 320.0 得力/deli\0485 验收通过
5 抽杆夹 90 270.0 无品牌\12 验收通过
6 得力6047剪刀(混)(把) 10 150.0 得力/deli\6047 验收通过
7 打印/复印纸 得力 木尚Z7503 A4复印纸 8包/箱 5 850.0 得力/deli\Z7503 验收通过
8 得力 8562 得力 8562 长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 黑 10 180.0 得力/deli\8562 验收通过
9 其它 胶带/胶纸/胶条 双面胶 200 400.0 无品牌\其它 验收通过
10 得力 A3纸 10 450.0 得力\a3 验收通过
11 A4大红纸 5 150.0 星空\4555 验收通过
12 A4大红纸 5 150.0 星空\4555 验收通过
13 大垃圾袋 150 1200.0 星空\大号 验收通过
14 纸杯 10 150.0 星空\891 验收通过
15 洁柔卫生纸 20 700.0 洁柔/C&S\9292 验收通过
16 23/13订书针 50 250.0 星空\23/13 验收通过
17 切纸刀 1 150.0 得力/deli\288 验收通过
18 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
19 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
20 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
21 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
22 不织布 50 65.0 冬不列\120 验收通过
23 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
24 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
25 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
26 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
27 不织布 100 130.0 冬不列\120 验收通过
28 光达国旗 2 200.0 光达\1 验收通过
29 得力美工刀2043 10 120.0 得力/deli\2043 验收通过
30 得力文件袋 100 180.0 得力/deli\5501 验收通过
31 真彩白板笔 5 90.0 真彩/Truecolor\301009 验收通过
32 真彩白板笔 5 90.0 真彩/Truecolor\301009 验收通过
33 真彩白板笔 5 90.0 真彩/Truecolor\301009 验收通过
34 南孚 LR6-2B 5号碱性电池 30 75.0 南孚/NANFU\LR6-2B 验收通过
35 自粘性标签纸 10 72.0 财兴\242 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王立东







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