公告摘要
项目编号2211101000014674890
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谢叶妮 来源: 发布时间: 2024-09-06 12:08:39


一、 *采购人名称:双清区医保基金稽核中心

二、 *履约供应商名称:邵阳市双清区现代文体商行
三、 *采购项目编号:2211101000014674890
四、 *合同编号:54019032
五、 *验收单位:双清区医保基金稽核中心
六、 *验收日期:2024年9月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金佳铂 A4 70g 打印/复印纸 得力(deli)金佳铂 70g A4复印纸 9 2205.0 得力/deli\金佳铂 A4 70g 验收通过
2 得力 63799 商务公文包 5 340.0 得力/deli\63799 验收通过
3 得力 NS256 活页记事本 4 140.0 得力/deli\NS256 验收通过
4 得力 8552A 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli\8552A 验收通过
5 文骨 335-18 文件袋 50 50.0 文骨\335-18 验收通过
6 好媳妇 大吸水拖把 1 65.0 好媳妇\AGW-4524 验收通过
7 宜家 其它凳 10 450.0 宜家\加厚加粗圆凳 验收通过
8 亚太森博 拷贝可乐A4 70g 彩色复印纸 500张粉红复印纸 2 70.0 亚太森博\拷贝可乐A4 70g 验收通过
9 得力 8551S 票夹/长尾夹 4 52.0 得力/deli\8551S 验收通过
10 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 4 72.0 得力/deli\8529 验收通过
11 五月花 WYH-GB132 垃圾桶 2 90.0 五月花/MAY FLOWER\WYH-GB132 验收通过
12 百岁山 饮用天然矿泉水 380ml*24 矿泉水/纯净水 10 380.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 380ml*24 验收通过
13 清风 原木纯品金装3层130抽24包 软包抽取式面纸 72 252.0 清风/qingfeng\原木纯品金装3层130抽24包 验收通过
14 得力 18169-03插座 3 195.0 得力/deli\18169-05 验收通过
15 卡西欧 DY-120-GD 电子计算器 2 130.0 卡西欧/Casio\DY-120-GD 验收通过
16 得力 18745 垃圾袋 5 67.5 得力/deli\18745 验收通过
17 洁柔 JJ173-10 卷筒纸 8 232.0 洁柔/C&S\JJ173-10 验收通过
18 得力 63209 档案盒 12 216.0 得力/deli\63209 验收通过
19 得力 文件栏 2 70.0 得力/deli\78998 验收通过
20 得力 NS081 订书机 2 60.0 得力/deli\NS081 验收通过
21 得力/deli 9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 20 440.0 得力/deli\9561 验收通过
22 得力/deli S935铅笔 2 16.0 得力/deli\S935 验收通过
23 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 5 62.5 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
24 得力S144大容量中性笔1.0mm黑色 60 300.0 得力/deli\S144 验收通过
25 得力/deli 9794四层文件柜桌面文件柜(只) 1 165.0 得力/deli\9794 验收通过
26 68658电动削笔刀 2 90.0 得力/deli\68658 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谢叶妮







返回顶部