公告摘要
项目编号2961101000010709935
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司天元区联政商贸中心288.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 贺娟来源: 发布时间: 2024-05-10 11:31:15


一、 *采购人名称:中共株洲市委统一战线工作部

二、 *履约供应商名称:天元区联政商贸中心
三、 *采购项目编号:2961101000010709935
四、 *合同编号:50986689
五、 *验收单位:中共株洲市委统一战线工作部
六、 *验收日期:2024年5月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 马桶刷/厕所刷/清洁刷 2 18.0 A\马桶刷 验收通过
2 红绸 1 30.0 A\001 验收通过
3 纸箱 5 75.0 A\纸箱 验收通过
4 茶花 茶花 塑料凳子 家用椅子条纹板凳 高方凳子 4 140.0 茶花\8309540 验收通过
5 94027 会议椅/会客椅/座椅/办公椅 2 350.0 94027\会议椅 验收通过
6 天王星 S9651-2 闹钟/挂钟 时钟/挂钟 1 50.0 天王星/Telesonic\S9651-2 验收通过
7 晨光 ADM94552 晨光A4拉边袋透明PVC ADM94552 10 30.0 晨光/M&G\ADM94552 验收通过
8 得力 0465 订书机 1 26.0 得力/deli\0465 验收通过
9 GN-607(4m) 多功能插座 公牛(BULL)GN-607 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位总控全长10米 3 255.0 公牛/BULL\GN-607(4m) 验收通过
10 如歌 A4 80克 彩色复印纸 1 35.0 如歌\A4 80克 验收通过
11 2 洁厕剂 洁玉洁厕灵 2 20.0 洁玉/JY\2 验收通过
12 电池 1 15.0 A\A 验收通过
13 粤升 107 水桶(加厚) 1 25.0 粤升\107 验收通过
14 铁锹/铁铲/铲子 3 75.0 A\铁锹 验收通过
15 锄头 5 240.0 A\锄头 验收通过
16 可孚 1 乳胶手套 20 60.0 可孚\1 验收通过
17 大卫 拖把 平板拖把 1 55.0 大卫\拖把 验收通过
18 大卫 101 扫把撮箕/套扫 1 35.0 大卫\101 验收通过
19 得力 7856 得力7856白板1500*900(白)(块) 1 58.0 得力/deli\7856 验收通过
20 GL LABEL 标签贴 1 8.0 GL LABEL\标签 验收通过
21 舒肤佳 柠檬清新洗手液450ml 洗手液 2 30.0 舒肤佳/safeguard\柠檬清新洗手液450ml 验收通过
22 家具/办公设施/门锁/灯具 维修/拆移/搬运 1 150.0 A\其他 验收通过
23 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 2 10.0 得力/deli\VR119 验收通过
24 抹布 抹布 5 40.0 A\抹布 验收通过
25 大号 收纳箱/收纳盒 2 170.0 A\大号 验收通过
26 妙洁 0009 妙洁垃圾袋 50 300.0 妙洁/magic\0009 验收通过
27 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 35 70.0 齐心/Comix\B3503 验收通过
28 得力 白板擦 白板擦/白板刷 1 5.0 得力/deli\白板擦 验收通过
29 晨光/M&G APYNC398 彩色复印纸/皮纹纸 2 80.0 晨光/M&G\APYNC398 验收通过
30 粤升 107 水桶(加厚) 2 36.0 粤升\107 验收通过
31 双钱 99-5 雨鞋 17 646.0 双钱/SHUANGQIAN\99-5 验收通过
32 申士 886 申士记事本038 886 8925 9 54.0 申士/SNSIR\886 验收通过
33 南孚 5号/7号电池 普通干电池 135 337.5 南孚/NANFU\7号 验收通过
34 多功能插座 公牛GN-604(3-5)排插/插线板 1 55.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
35 得力 得力 9064 记事贴便签纸便利贴 43x12mm (单位:包) 混色 10 50.0 得力/deli\9064 验收通过
36 得力 6055 剪刀 2 20.0 得力/deli\6055 验收通过
37 VIERUODIS 铆管 2 160.0 VIERUODIS\380V 验收通过
38 晨光12#订书机360°摇头ABS91627 3 30.0 晨光/M&G\ABS91627 验收通过
39 晨光陶瓷球珠中性笔黑金AGPA3901黑0.5(12支/盒) 2 6.0 晨光/M&G\AGPA3901 验收通过
40 烧水壶 美的电水壶热水器不锈钢MK-HJ1512 1 180.0 美的/Midea\HJ1512 验收通过
41 A4激光金额记账凭证纸 用友 297*210mm 2 370.0 用友/yonyou\KPJ601 验收通过
42 得力 得力文件袋 5502扣子文件袋 20 40.0 得力/deli\5502 验收通过
43 得力报刊架金属杂志架书报架资料架 1 280.0 得力/deli\9304 验收通过
44 晨光中性笔大笔画1.0中性笔AGP13604(12支/盒) 108 270.0 晨光/M&G\AGP13604(12支/盒 验收通过
45 得力(deli)A4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 办公用品5684 24 288.0 得力/deli\5684 验收通过
46 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:贺娟







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