公告摘要
项目编号2651101000003935948
预算金额936.00元
招标联系人-
中标公司茶陵县大发文具店18.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘陈刚来源: 发布时间: 2023-07-02 10:32:26


一、 *采购人名称:茶陵县城东学校

二、 *履约供应商名称:茶陵县大发文具店
三、 *采购项目编号:2651101000003935948
四、 *合同编号:45743195
五、 *验收单位:茶陵县城东学校
六、 *验收日期:2023年7月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 印油 光敏 2 36.0 得力/deli\Q3 验收通过
2 得力 印油 2 20.0 得力/deli\Q2 验收通过
3 得力 印台 2 40.0 得力/deli\Q1 验收通过
4 Keep 速度球 50 600.0 Keep\D5 验收通过
5 Keep 支架 10 800.0 Keep\D4 验收通过
6 Keep 气排球 12 1080.0 Keep\NH65 验收通过
7 Keep 桌子电机 1 180.0 Keep\HU765 验收通过
8 Keep 门窗 2 296.0 Keep\LI09 验收通过
9 得力 考试套装 12 240.0 得力/deli\DY65 验收通过
10 得力 修正带 20 140.0 得力/deli\GY7 验收通过
11 Keep 锁 1 40 400.0 Keep\BO9 验收通过
12 Keep 厕所净 1 12 576.0 Keep\W23 验收通过
13 Keep 彩旗 10 500.0 Keep\KN7 验收通过
14 Keep 洗衣粉 2 216.0 Keep\JU5 验收通过
15 Keep 纸 白 2 400.0 Keep\J8IO 验收通过
16 得力 冰柜电机 1 480.0 得力/deli\J9I 验收通过
17 得力 纱窗 1 12 1920.0 得力/deli\L9O 验收通过
18 Keep 优盘 2 28 1820.0 Keep\E67 验收通过
19 Keep 电池 大 168 2016.0 Keep\J789 验收通过
20 得力 安全带 10 450.0 得力/deli\I90 验收通过
21 Keep 播放机 28 14000.0 Keep\P97 验收通过
22 Keep 地面厕所瓷砖清洗碱 26 6760.0 Keep\U89 验收通过
23 Keep 地面瓷砖清污剂 12 4800.0 Keep\R54 验收通过
24 得力 中性笔 1 2 2.0 得力/deli\W23 验收通过
25 Keep 空调机板换洗 2 936.0 Keep\P8 验收通过
26 Keep 一次性杯子 3 540.0 Keep\K3 验收通过
27 F 杀虫气雾剂 6 132.0 F\K09 验收通过
28 得力 蚊香 30 150.0 得力/deli\D89 验收通过
29 得力 本子 1 499 2495.0 得力/deli\Q87U 验收通过
30 得力 中性笔芯 黑 1 18.0 得力/deli\S765 验收通过
31 【运费】 1 1.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘陈刚







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