公告摘要
项目编号2731451000000703449
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市养老服务中心 

二、    *履约供应商名称:  合肥俱兴办公用品有限公司 

三、    *采购项目编号:  2731451000000703449  

四、    *合同编号:   30939569 

五、    *验收单位:  合肥市养老服务中心 

六、    *验收日期:  2025年1月29日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 JX C0929 小推车 服务车 自有商品 1 280.0 无品牌\JX C0929 验收通过
2 得力 7363 A4打印纸 打印/复印纸 12 2880.0 得力/deli\7363 验收通过
3 得力 7757 A4 彩色复印纸 5 40.0 得力/deli\7757 验收通过
4 JX X1121 透明收纳箱/盒/袋 自有商品 4 312.0 无品牌\JX X1121 验收通过
5 得力 64502 A4板夹 5 40.0 得力/deli\64502 验收通过
6 得力 DL8020 钢直尺 5 25.0 得力/deli\DL8020 验收通过
7 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli\0012 验收通过
8 得力 SA191 按动水笔 中性笔 120 360.0 得力/deli\SA191 验收通过
9 得力 6600ES 中性笔 12 12.0 得力/deli\6600ES 验收通过
10 得力 22013 会计凭证档案盒 100 300.0 得力/deli\22013 验收通过
11 得力 1589 电子计算器 2 96.0 得力/deli\1589 验收通过
12 得力 6600ES 中性笔 36 36.0 得力/deli\6600ES 验收通过
13 得力 9372 复写纸 38k-100张(85*220mm) 1 6.0 得力/deli\9372 验收通过
14 妙洁 MDCB100 一次性纸杯 20 200.0 妙洁/magic\MDCB100 验收通过
15 得力 79310 橡皮筋 2 16.0 得力/deli\79310 验收通过
16 南孚 LR6 AA 碱性5号电池 普通干电池 60 150.0 南孚/NANFU\LR6 验收通过
17 小米巨能写中性笔(黑色) 10支装 5 90.0 小米\小米巨能写中性笔(黑色) 验收通过
18 得力 2090 美工刀 2 24.0 得力/deli\2090 验收通过
19 得力 7733 正方形便利贴 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 得力/deli\7733 验收通过
20 得力 63204 党建档案盒 10 250.0 得力/deli\63204 验收通过
21 奔图 TL-413 粉盒 打印机墨盒 2 680.0 奔图/Pantum\TL-413 验收通过
22 得力 7540 黄色绘画4B200A美术橡皮擦 5 5.0 得力/deli\7540 验收通过
23 得力 得力(deli) A4水滴形拉杆夹彩色抽杆夹文件夹 20 30.0 得力/deli\抽杆夹 验收通过
24 得力 8555 燕尾夹 凤尾夹 票夹/长尾夹 19mm 10 80.0 得力/deli\8555 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   薛琴 





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