中标
合肥市华凌锦苑幼儿园关于活页替芯的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
1512.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/05/22
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 合肥市华凌锦苑幼儿园
二、 *履约供应商名称: 合肥胡巴商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2981451000000430438
四、 *合同编号: 30683414
五、 *验收单位: 合肥市华凌锦苑幼儿园
六、 *验收日期: 2024年5月22日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 谢洁
二、 *履约供应商名称: 合肥胡巴商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2981451000000430438
四、 *合同编号: 30683414
五、 *验收单位: 合肥市华凌锦苑幼儿园
六、 *验收日期: 2024年5月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 博文 7810 活页替芯 | 22 | 195.8 | 博文/bowen\7810 | 验收通过 | |
2 | 得力 6600ES 中性笔 | 40 | 40.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 133.7 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
4 | 得力 5588 文件袋 | 30 | 63.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 | 26 | 78.0 | 得力/deli\8149 | 验收通过 | |
7 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 234.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
8 | 得力 7102 胶水 | 27 | 32.4 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
9 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 20 | 80.0 | 得力\19351 | 验收通过 | |
10 | 得力 S760 中性笔 | 2 | 18.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
11 | 得力 DL9446 捆绑带 | 2 | 58.0 | 得力\DL9446 | 验收通过 | |
12 | 斯图 课业本/教学用本 点名册 | 9 | 56.7 | 斯图\点名册 | 验收通过 | |
13 | 晨光 APMV0902 双头马克笔24色 | 15 | 450.0 | 晨光/M&G\APMV0902 | 验收通过 | |
14 | 得力 33472 60色 炫彩油画棒水溶 油画笔 | 15 | 1380.0 | 得力/deli\33472 | 验收通过 | |
15 | 得力 31406 热熔胶棒 | 50 | 435.0 | 得力/deli\31406 | 验收通过 | |
16 | 得力 得力 30411 双面胶带 | 40 | 500.0 | 得力\30411 | 验收通过 | |
17 | 全开大张卡纸 白色 | 50 | 120.0 | 无品牌\白色 | 验收通过 | |
18 | 易利丰 【10本装】荣誉证书 奖状/证书 | 36 | 1512.0 | 易利丰/elifo\10本装 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谢洁
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