公告摘要
项目编号2681101000004240728
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司湖南邦祥商贸有限公司32.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 曹运清来源: 发布时间: 2023-08-14 10:11:38


一、 *采购人名称:郴州市苏仙区白露塘中学

二、 *履约供应商名称:湖南邦祥商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2681101000004240728
四、 *合同编号:45980674
五、 *验收单位:郴州市苏仙区白露塘中学
六、 *验收日期:2023年8月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 CZ61 64G 闪迪U盘16G/32G/64G 6 360.0 闪迪/Sandisk\CZ61 64G 验收通过
2 鑫海健 篮板安装费 1 820.0 鑫海健\篮板安装费 验收通过
3 鑫海健 篮球板 1 780.0 鑫海健\篮球板 验收通过
4 大垃圾夹 10 170.0 A\垃圾夹 验收通过
5 汇丰 3号防水国旗 2 58.0 汇丰\3号防水国旗 验收通过
6 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 5 110.0 得力/deli\30278 验收通过
7 OK 大号铜口哨 20 90.0 OK\OK大号铜口哨 验收通过
8 心相印 DT15130 抽纸 2 48.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
9 得力 得力2168S键盘(黑色) 20 1180.0 得力/deli\1 验收通过
10 洁柔 洁柔软抽078-01 5 135.0 洁柔\6包装/提 验收通过
11 益友 益友联想-2451/2325/228/兄弟TN660粉盒 2 190.0 益友\联想、兄弟 验收通过
12 得力 6034 剪刀 6 27.0 得力/deli\6034 验收通过
13 A4一张纸荣誉证书 300 180.0 A\A4 验收通过
14 伍德氏80W大功率 单锂电筒 1 162.0 A\手电筒 0 验收通过
15 铲子 6 36.0 A\铲子 验收通过
16 绿的 绿彩EPSON004墨水70ML(黑/蓝/黄/红) 8 256.0 绿的\004 验收通过
17 天堂 CHALW 天堂53072太阳伞 6 348.0 天堂/PARADISE\CHALW 验收通过
18 榄菊 蚊香/蚊香液 蚊香 60 300.0 榄菊/Lanju\蚊香 验收通过
19 得力 8988 玻璃杯 1 56.0 得力/deli\8988 验收通过
20 得力 0766 电热水壶 1 159.0 得力/deli\0766 验收通过
21 得力 得力0231起钉器 6 18.0 得力/deli\得力0231起钉器 验收通过
22 得力 9869 印油/印泥/印台 2 15.0 得力/deli\9869 验收通过
23 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) 218 218.0 得力/deli\6600ES 验收通过
24 超洁无磷清新洗衣粉1.8kg 洗衣液/洗衣粉 立白超洁清新无磷洗衣粉1.8kg 2 61.0 立白/Liby\超洁无磷清新洗衣粉1.8kg 验收通过
25 亚太森博8K 70g复印纸 打印/复印纸 复印纸 20 800.0 亚太森博\亚太森博8K 70g复印纸 验收通过
26 T-5018CM 东芝T-5018C-M原装粉盒 5 1475.0 东芝/TOSHIBA\T-5018CM 验收通过
27 成鑫 MFZ/ABC2 灭火器 42 2310.0 成鑫\MFZ/ABC2 验收通过
28 印油/印泥/印台 得力/deli 9879光敏印油(红)(瓶) 1 10.5 得力/deli\9879 验收通过
29 超霸 8033粘钩(透明)(三只装) 6 21.0 超霸/GP\8033 验收通过
30 LJ 55垃圾袋 5 100.0 LJ\55垃圾袋 验收通过
31 得力 7303E胶水 56 168.0 得力\7303E 验收通过
32 Stsben 铁扫把 50 1000.0 Stsben\铁扫把 验收通过
33 得力 得力2042美工刀办公刀具(混)(把) 4 32.0 得力/deli\2042 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曹运清







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