公告摘要
项目编号2241101000011907065
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘坤志来源: 发布时间: 2024-05-29 10:28:50


一、 *采购人名称:邵阳市大祥区第一实验小学

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区龙鑫文体百货商行
三、 *采购项目编号:2241101000011907065
四、 *合同编号:51919552
五、 *验收单位:邵阳市大祥区第一实验小学
六、 *验收日期:2024年5月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 宜家 其它凳 20 320.0 宜家\塑料凳子 验收通过
2 美厨 MCTG987 饭盒/保温桶/保温提锅/饭盒 88 5984.0 美厨\MCTG987 验收通过
3 晨光 ASC99324 奖状/证书 260 260.0 晨光/M&G\ASC99324 验收通过
4 得力 硬面抄党员学习笔记本 20 300.0 得力/deli\党员学习笔记本 验收通过
5 得力 0012 订书钉 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
6 公牛 MF-C052K-AD 吊灯灯管 60 600.0 公牛/BULL\MF-C052K-AD 验收通过
7 禧文 2918 商务公文包 5 500.0 禧文\2918 验收通过
8 中伟 文件柜 1 750.0 中伟\中伟文件柜铁皮柜 验收通过
9 晨光 抽杆夹轻便夹 100 250.0 晨光/M&G\抽杆夹15MM 验收通过
10 三益档案 1809 档案袋 100 150.0 三益档案/SANISY\1809 验收通过
11 胶水 得力7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) 96 192.0 得力/deli\7302S 验收通过
12 晨光 FXP96319 橡皮 60 90.0 晨光/M&G\FXP96319 验收通过
13 晨光 AWP30983 铅笔 60 60.0 晨光/M&G\AWP30983 验收通过
14 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 50 295.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋 验收通过
15 教 课业本/教案本 122 244.0 教\无型号 验收通过
16 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 8 240.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml 验收通过
17 晨光 AGP11701 中性笔 48 96.0 晨光/M&G\AGP11701 验收通过
18 厕所脚踏阀 15 1050.0 A\脚踏阀 验收通过
19 环美 硬面抄本 60 300.0 环美\无型号 验收通过
20 晨光 MPY4RK59 胶套本 50 500.0 晨光/M&G\MPY4RK59 验收通过
21 环美 24K单行簿 横线学生用笔记本 90 270.0 环美\24K单行簿 验收通过
22 枪手 绿茶香杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 10 180.0 枪手/GUNNER\绿茶香杀虫气雾剂 验收通过
23 九牧王 铜芯水龙头 3 114.0 九牧王\铜芯 验收通过
24 得力 3223 3号国旗/五星红旗(128*192cm) 办公用品 3223旗帜 2 84.0 得力/deli\3223 验收通过
25 博文 18121 PU/PVC笔记本 20 360.0 博文/bowen\18121 验收通过
26 得力 5683 档案盒 8 88.0 得力/deli\5683 验收通过
27 得力 0414 订书机 8 200.0 得力/deli\0414 验收通过
28 晨光 Q7 中性笔 199 199.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘坤志







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