公告摘要
项目编号2151101000017285788
预算金额864.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 廖勇 来源: 发布时间: 2024-12-27 09:58:49


一、 *采购人名称:中国共产党湘潭市直属机关工作委员会本级

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区新达文化体育用品商行
三、 *采购项目编号:2151101000017285788
四、 *合同编号:56148429
五、 *验收单位:中国共产党湘潭市直属机关工作委员会本级
六、 *验收日期:2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三益档案 1809 牛皮纸档案袋 100 147.0 三益档案/SANISY\1809 验收通过
2 万容 一次性纸杯万容青花瓷纸杯大号加厚250ml by4880 40 340.0 万容/VARY\250ml 验收通过
3 维达 VS2056 卫生间擦手纸抽纸 3 468.0 维达/Vinda\VS2056 验收通过
4 百旺 A3/70G 4包/箱 打印/复印纸 32 864.0 百旺/APRIL\A3/70G 4包/箱 验收通过
5 洁尔惠 塑料袋 红色塑料背心袋垃圾袋次包装方便袋35*52【加厚款】 红色 30 165.0 洁尔惠\方便袋手提袋35*52cm 验收通过
6 心相印 FT18090 盒装抽纸6盒90抽三层硬盒装面巾纸盒面巾18090硬纸盒装卫生纸巾 装卫生纸巾 16 432.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
7 得力 8551 得力(deli)12只50mm彩色长尾夹票夹反尾夹 1#超大号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 12只/筒 7 108.43 得力/deli\8551 验收通过
8 得力 5501 得力(deli)10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 防水档案袋公文袋 财务票据收纳 5501A 100 200.0 得力/deli\5501 验收通过
9 子弹头 2.8米单排插线板 1 30.0 子弹头\子弹头插板 验收通过
10 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 12 144.0 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g 验收通过
11 得力 8556 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli\8556 验收通过
12 南孚 5号/7号2粒装/板电池 60 150.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
13 文浩 0179 毛巾/面巾/方巾 30 246.0 文浩/WH\0179 验收通过
14 心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸 长卷卫生纸无芯卫生纸大盘纸12卷/件 36 468.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 验收通过
15 晨光 GP-1530 中性笔 60 120.0 晨光/M&G\GP-1530 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:廖勇







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