询价单号 | ZA220900013_001_00143 | 采购方式 | 公开 |
采购员 |
魏续建
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联系电话 |
13190104258
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报名截至时间 | 2022-09-09T14:10 | 报价截至时间 | 2022-09-09T14:20 |
采购商名称:大连宝友金属制品有限公司
物料代码
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物料名称
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规格型号
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品牌
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采购数量
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计量单位
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要求交货期
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备注
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00143CHG0700072
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除锈剂
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防锈油
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24.0
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瓶
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2022-09-10
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常用奇仆
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00143CHG1000019
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稀释剂
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702
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20.0
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升
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2022-09-10
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1350纵切线
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00143CHG0100012
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电瓶水
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约24瓶/箱,500ml/瓶
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10.0
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箱
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2022-09-10
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5吨叉车
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00143GSL0500023
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黄色胶带
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48mm*20m
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10.0
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卷
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2022-09-10
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安全标示
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00143CWJ0900048
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双面胶
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50mm*30M
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30.0
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卷
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2022-09-10
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机组生产用
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00143GSL0100012
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塑料膜
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卷宽1M,膜厚0.7MM,单开口,45KG/卷
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250.0
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千克
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2022-09-10
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产品包装
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00143EFJ0200002
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毛巾
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加厚加长(定制)
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11.0
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条
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2022-09-10
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生产资材
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00143CHG0900113
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腻子粉
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2kg
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1.0
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桶
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2022-09-10
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850横切线
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00143GSL0200004
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PET捆带
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1.0*19*C
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400.0
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KG
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2022-09-10
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机组,疫情期间备库
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00143GSL0400021
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纤维胶带
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25mm*50M,3M高粘
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50.0
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卷
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2022-09-10
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1350纵切线
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00143CQG0400012
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垃圾袋
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90*100CM
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20.0
|
卷
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2022-09-10
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清洁物资
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00143CQG0700021
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抹布
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5kg/捆
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10.0
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捆
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2022-09-10
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1350纵切线
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00143ELB0300043
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纱手套
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棉纱
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120.0
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双
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2022-09-10
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劳保用品,疫情期间备库
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00143CQR0200003
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工业乙醇
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常规
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12.0
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桶
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2022-09-10
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机组清洁用,疫情期间备库
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00143GSL0400020
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纤维胶带
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5mm*55M,3M高粘
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50.0
|
卷
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2022-09-10
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1850纵切线
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00143CFC0505063
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滤芯
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BL-610
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7.0
|
个
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2022-09-10
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苏泰克激光拼焊吸尘器使用,体系内通用
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00143DCJ0300003
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高压吹尘气枪
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常规
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2.0
|
个
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2022-09-10
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生产用,长把的
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00143GSL0500004
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双面胶
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20mm
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30.0
|
卷
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2022-09-10
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办公文具
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00143CFC0700016
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tesa美纹纸胶带
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常规
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168.0
|
卷
|
2022-09-10
|
生产用
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一、交货地址:
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:1、报价要求,报价请务必与所需物品品牌、规格、型号一致,假一赔十(如有其它推荐、试用等,可在报价附件详细注明),若所供货物不符将按照合同规定赔偿,并视卖方诚信缺失,列入买方对卖方的供应商评价,并影响后续业务; 2、付款条件:付款无预付款,货到需方验收合格,供方开具13%全额增值税发票至需方后,见票次月15日前付款; 3、运输费用与职责:运输产品运输及费用由供方负责; 4、包装要求包装产品包装需满足其本质安全要求,因包装不符要求,需方可拒绝收货; 5、供货周期:交货期供方所报价的产品的交货时间需满足招标方的交期时间点,若中标后不能满足交期的,由双方协商交期,协商不成的,需方可取消其中标资格,由能满足交期、价格优先的供应商中标。 6、产品质量要求质量产品质量未通过需方验收的,需方采取直接退货方式,不予支付任何货款,且退货过程的发生的任何费用由供方自行负责。 7、货到后需方一次验收合格,供方开据13%增值税发票,次月15日需方全额电汇付款。甲方延迟付款,每逾期一日需向乙方支付0.2%的违约金。货物所有权在供方收到全部款项后转移至需方。供方所供货物若验收不合格,视为违约,违约金为合同款的20%。
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于100万元
六、报名要求:1、报价含运费、13%的增值税发票。 2、所报价产品必须是该公司营业范围内产品。 3、对于品牌规格不明确的产品,请报价单位提前与我司沟通,耗材类等产品需要提前试样并待我司样品确认后方可报价,若未经我司确认的样品擅自报价无效。 4、请仔细阅读附件具体要求,按要求报价,由于供方对报价产品标准要求没有理解导致报价有误,且无法供货,投标单位本次报价无效,3个月内不允许参加我司其它相关询价报价。 5、每项产品以其最低价中标,而不是以整体金额最低中标。 6、报价单位要根据我司询价单交货期限供货,无法满足我司要求请与我司确认后方可报价。 7、如您中标,发货时请务必将售货单、与产品相关的类于合格证、质检报告等之类的所有卡片一并寄出,供货后经我方质管人员验证不是正品的,退换货的一切流程由您自行解决,所有费用也由您自行承担,所以请务必诚信合作。 8、不论厂商报价还是供应商报价都要提供相应的后续技术服务支持。 9、货物必须放到我司指定仓库并将货物摆放到指定位置。 10、付款方式为货到及发票到后,次月15日付款。 11、联系人:魏续建 电话:13190104258
七、资质要求:
ZA220900013_001_00143_资材备件需求申请单-设备类202209.zip