公告摘要
项目编号2171101000002388240
预算金额950.00元
招标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2023-06-06 11:29:05


一、 *采购人名称:邵阳市北塔区协鑫阳光小学

二、 *履约供应商名称:邵阳市双清区路遥科技服务中心
三、 *采购项目编号:2171101000002388240
四、 *合同编号:44567793
五、 *验收单位:邵阳市北塔区协鑫阳光小学
六、 *验收日期:2023年6月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli18817垃圾袋(黄)(30只/卷) 50 350.0 得力/deli\18817 验收通过
2 谋福 纱手套 5 140.0 谋福\8033 验收通过
3 捷立 金属铁铲 10 180.0 捷立\无型号 验收通过
4 冰禹 百洁布 100 900.0 冰禹\BYjj-117 验收通过
5 兰衍 课业本/教学用本 50 500.0 兰衍\听课记录本 验收通过
6 妙然 水桶 5 140.0 妙然\23L 验收通过
7 蓝贝思特 黑板贴 20 240.0 蓝贝思特/lbst\黑板贴 验收通过
8 王中皇 水桶 40 520.0 王中皇/WANGZHONGHUANG\手提 验收通过
9 A水拖(平拖、圆拖) 50 950.0 A\方、圆型 验收通过
10 星工 一次性手套 5 250.0 星工/XINGONG\Y3 验收通过
11 洁柔130 抽纸 6包/提 15 270.0 洁柔\JR100-01N 验收通过
12 别针/回形针/大头针 得力/deli 0037回形针曲别针(200枚/筒) 5 30.0 得力/deli\0037 验收通过
13 得力 多瑙河 A4 80g 打印/复印纸 5 1150.0 得力/deli\多瑙河 A4 80g 验收通过
14 bolaw BT06 大号手电筒 2 92.0 bolaw\BT06 验收通过
15 农夫山泉矿泉水 10 480.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\500ml*24 验收通过
16 德力西4P断路器 3 195.0 德力西\63A4P 验收通过
17 得力/deli 9839六联文件框(灰)(只) 10 375.3 得力/deli\9839 验收通过
18 得力/deli 6014剪刀(混)(把) 20 167.4 得力/deli\6014 验收通过
19 得力/deli 7652无线本笔记本 胶装本 (混)-50页-A5(本) 100 284.0 得力/deli\7652 验收通过
20 得力/deli 7825磁钉φ30mm(混)(6个/卡) 20 80.8 得力/deli\7825 验收通过
21 得力/deli 2042美工刀办公刀具(混)(把) 10 78.4 得力/deli\2042 验收通过
22 得力/deli 6250直尺50cm尺子(只) 100 392.0 得力/deli\6250 验收通过
23 得力(deli)18281延长线插座(单位:只)白 10 648.6 得力/deli\18281 验收通过
24 得力30201封箱胶带48mm*40y*50um(6卷/筒) 20 297.0 得力/deli\30201 验收通过
25 得力5712_11孔资料袋(透明)(100只/包) 10 247.5 得力/deli\5712 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







返回顶部