公告摘要
项目编号1561640000013528580
预算金额78.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱剑来源: 发布时间: 2023-11-01 10:02:51


一、 *采购人名称:湘潭市公安局雨湖分局

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区大正良品贸易商行
三、 *采购项目编号:1561640000013528580
四、 *合同编号:37637663
五、 *验收单位:湘潭市公安局雨湖分局
六、 *验收日期:2023年11月1日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 博文 博文25K-100记事本 20 228.0 博文/bowen\25K-100 验收通过
2 胶带/胶纸/胶条 得力 30369 超市封箱胶带 60mmx100y (单位:卷) 1 13.2 得力/deli\30369 验收通过
3 不锈钢特厚水桶 1 36.0 其他家\34cm 验收通过
4 100cm拖把布 2 76.8 其他家\100cm 验收通过
5 好竹扫把 10 180.0 其他家\Z 验收通过
6 对联 1 24.0 其他家\D 验收通过
7 工业盐/除雪剂 3 390.0 其他家\KG 验收通过
8 子弹头 TS-025 多功能插座 1 48.0 子弹头\TS-025 验收通过
9 晨光 AGP11504 财务专用中性笔 0.38mm 黑 (12支/盒) 24 72.0 晨光/M&G\AGP11504 验收通过
10 久久9907平板拖把 100cm 2 132.0 久久\9907 验收通过
11 子弹头 TS-033 电源插座 1.5米 1 22.8 子弹头\TS-033 验收通过
12 超霸8033粘钩 3 14.4 超霸/GP\8033 验收通过
13 天虹9316暖生贴(暖宝宝) 4 48.0 天虹\9316 验收通过
14 洁柔JR103-01N抽纸 16 208.0 洁柔/C&S\JR103-01N 验收通过
15 纯棉打坨装订线 1 25.2 三益\无 验收通过
16 子弹头TS-023 8位4.8米插座 1 50.4 子弹头\TS-023 验收通过
17 维达4490大盘纸 3 555.0 维达/Vinda\4490 验收通过
18 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 5 60.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
19 红日蓝色抹布 1 4.0 红日/HR\无 验收通过
20 四季绿康0078垃圾袋 10 78.0 四季绿康\0078 验收通过
21 晨光Q7水性笔 9 108.0 晨光\Q7 验收通过
22 维克奇一次性纸杯 1 200.0 维克奇\无 验收通过
23 得力0427订书机 1 15.0 得力\0427 验收通过
24 圆形带别针党徽 20 36.0 其他家\带别针 验收通过
25 恒河茉莉香檀香 5 17.5 \ 验收通过
26 高森Q330-18C中号白杆抽杆夹 10 10.2 高森/Gosen\Q310-18c 验收通过
27 爱乐菲2000抹布 1 6.0 其他家\2000 验收通过
28 古城檀香 10 75.0 \ 验收通过
29 晨光中性笔大笔画1.0中性笔AGP13604(12支/盒) 12 25.92 晨光/M&G\AGP13604(12支/盒 验收通过
30 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) 3 555.0 得力/deli\Z7547 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱剑







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