公告摘要
项目编号2611451000000625652
预算金额860.00元
招标联系人-
中标公司芜湖拾穗商贸有限公司19.60元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市崇文学校 

二、    *履约供应商名称:  芜湖拾穗商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2611451000000625652  

四、    *合同编号:   30865661 

五、    *验收单位:  芜湖市崇文学校 

六、    *验收日期:  2024年10月29日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 24 132.0 汰渍/Tide\508g 验收通过
2 白猫 去油洗洁精2kg 洗洁精 4 74.0 白猫/WhiteCat\去油洗洁精2kg 验收通过
3 妙洁 钢丝球 25 125.0 妙洁/magic\2只装 验收通过
4 得力 席卡 铭牌 20 200.0 得力/deli\9294 验收通过
5 YONNYO hsyg 脚踏单桶垃圾桶 20 860.0 YONNYO\hsyg 验收通过
6 得力 钟 7 525.0 得力/deli\9006 验收通过
7 谋福 劳保纱手套 通用手套 100 130.0 谋福\纱手套 验收通过
8 公牛 GN-609 3米 电源插座 11 638.0 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
9 科固 K220301 面盆龙头 卫浴龙头 10 350.0 科固\K220301 验收通过
10 得力 钥匙链条锁 钢丝锁 1 39.0 得力/deli\DL508021 验收通过
11 访客 FK-SZ036 大竹丝扫把 10 270.0 访客/FK\FK-SZ036 验收通过
12 得力 白板擦 黑板擦 海绵擦 36 201.6 得力/deli\7838 验收通过
13 格来德 WKF-318S 电热水壶 2 178.0 格来德/GRELIDE\WKF-318S 验收通过
14 中华牌 101 2B 铅笔 5 50.0 中华牌\101 2B 验收通过
15 得力 9575 垃圾袋60*80 300 1050.0 得力/deli\9575 验收通过
16 清水 SM-3262-200 保温壶 20 1300.0 清水\SM-3262-200 验收通过
17 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 24 144.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g 验收通过
18 垃圾袋120*140(240L垃圾桶用) 10 550.0 无品牌\120*140 验收通过
19 白云 60排拖 平板拖把 15 525.0 白云\60cm 验收通过
20 粤龙 乳胶家务手套 6 210.0 粤龙\M 验收通过
21 无味枪手杀虫剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 5 115.0 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 验收通过
22 拖把配件 30 360.0 无品牌\木柄棉线 验收通过
23 30*70抹布 100 350.0 无品牌\30*70cm 验收通过
24 扫把 50 1150.0 无品牌\扫把套装 验收通过
25 得力 7911 皮面笔记本 5 65.0 得力/deli\7911 验收通过
26 得力 9574 垃圾袋 50×60cm塑料袋 点断式 加厚垃圾袋(30只 /1卷) 300 1650.0 得力/deli\9574 验收通过
27 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 6 195.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
28 得力 66955问苍穹3小方包多用途笔袋(混)收纳包 3 60.0 得力/deli\66955 验收通过
29 得力 6600ES 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 2 19.6 得力/deli\6600ES 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   朱吕锋 





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