公告摘要
项目编号2141451000000284232
预算金额97.00元
招标联系人-
中标公司安徽荣萱商贸有限公司760.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市第五十六中学 
二、    *履约供应商名称:  安徽荣萱商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2141451000000284232  
四、    *合同编号:   30545270 
五、    *验收单位:  合肥市第五十六中学 
六、    *验收日期:  2023年10月31日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 普达 防护面具 2 171.6 普达\410 验收通过
2 澳颜莱 瑜伽装备 12 1077.6 澳颜莱\120cm 验收通过
3 得力 7597 奖状/证书聘书 50 490.0 得力/deli\7597 验收通过
4 千井 瑜伽装备花棍 50 340.0 千井\20cm 验收通过
5 铁将军 篮球充气设备 1 79.8 铁将军\P15 验收通过
6 优和 宣传单/海报/说明书手摇旗 10 238.0 优和/UHOO\8号 验收通过
7 桂枫 挂钩*5 挂钩/粘钩 50 290.0 桂枫\挂钩*5 验收通过
8 蒙拓嘉 瑜伽装备绑腿带 120 696.0 蒙拓嘉\加厚款 验收通过
9 悦步 瑜伽装备平衡垫 60 3510.0 悦步\50*40*4cm 验收通过
10 劳博士 其它防护用品白大褂 2 59.0 劳博士\劳博士TZ-012 验收通过
11 金诗洛 KSL062 平板拖把棉纱 8 375.2 金诗洛/KIMSLOW\KSL062 验收通过
12 东成 电动套装工具吹风机 1 189.0 东成\Q1F-FF-32 验收通过
13 迪士尼 其他常用耗材合色棱镜 2 296.0 迪士尼/DISNEY\立方体 验收通过
14 得力 篮球充气设备打气筒 5 140.0 得力/deli\DL880004 验收通过
15 华亚 电镀哑铃 1 328.0 华亚\电镀哑铃 验收通过
16 华亚 电镀哑铃 1 268.0 华亚\电镀哑铃 验收通过
17 六鑫 教学三角板 各类尺/三角板磁性 6 238.8 六鑫\教学三角板 验收通过
18 OTL 格栅灯教室护眼灯 2 776.0 OTL\LED教室护眼灯 验收通过
19 垃圾夹 4 71.2 无品牌\无型号 验收通过
20 喜峰 其他常用耗材干冰 1 59.0 喜峰\干冰 验收通过
21 科睿才 其他常用耗材碘锤 3 28.8 科睿才\2036 验收通过
22 正点 A03 蚊香/蚊香液 20 76.0 正点/NOON\A03 验收通过
23 得力 纤维胶带布基胶带警示胶带 2 14.0 得力/deli\52000 验收通过
24 爱特福 家居消毒液 3 13.5 爱特福\AT460 验收通过
25 得力 85611 电热水壶 6 690.0 得力/deli\85611 验收通过
26 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 20 166.0 玛丽\A4 80克 验收通过
27 得力 贴纸口取纸5包 10 78.0 得力/deli\7189 验收通过
28 碧丽 净水/饮水机配件耗材滤芯TP-3 2 836.0 碧丽\:TP-3 验收通过
29 斯图 垃圾袋黄色平口 7 96.6 斯图\55*50cm 验收通过
30 得力 0020 图钉/工字钉 50 80.0 得力/deli\0020 验收通过
31 得力 垃圾袋9573 200 760.0 得力/deli\9573 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   史晓武
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