公告摘要
项目编号1317961000000183931
预算金额80.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 中国人民武装警察部队安徽省总队保障部局物资采购中心 
二、    *履约供应商名称:  合肥新长线供应链有限公司 
三、    *采购项目编号:  1317961000000183931  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  中国人民武装警察部队安徽省总队保障部局物资采购中心 
六、    *验收日期:  2023年9月7日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 仓梵 卡纸 300 300.0 仓梵\彩色 验收通过
2 90x240cm彩色KT板泡沫板空白板 40 1200.0 无品牌\90x240cm 验收通过
3 清华同方 DVD-R 4.7G 光盘 2 140.0 清华同方\DVD-R 4.7G 验收通过
4 晨光 k35 按动签字笔中性笔 5 120.0 晨光/M&G\k35 验收通过
5 得力 7304液体胶水(带刷头) 10 20.0 得力\50ml 验收通过
6 JDNXX高密度泡沫板白晶板挤塑板 20 628.0 无品牌\120*60 验收通过
7 晨光 G-5 子弹头按动笔芯替芯/铅芯 3 60.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
8 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 400 400.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
9 迈爽 皱纹纸 40 200.0 迈爽\50cm*250cm 验收通过
10 得力 舌型笔刷排刷 其它绘画用具 10 210.0 得力\73885 验收通过
11 威克 猪鬃毛板刷 绘画刷 实木毛刷 其它绘画用具 10 80.0 威克\猪鬃毛 验收通过
12 厨格格 强力 强力挂钩/粘钩 100 200.0 厨格格\强力 验收通过
13 南孚 LR03 AAA聚能环 碱性电池干电池 40 80.0 南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环 验收通过
14 晨光 Φ28mm彩色磁扣磁钉 20 316.0 晨光/M&G\ASC99398 验收通过
15 得力 6260刻度尺直尺 10 60.0 得力\6260 验收通过
16 得力 6009中号办公生活剪刀 20 160.0 得力\180mm 验收通过
17 得力 美工刀裁纸刀壁纸刀 10 20.0 得力\2001 验收通过
18 得力 高粘性热熔胶棒胶条 10 131.0 得力\DL5043 验收通过
19 得力 DL401151 热熔胶枪 10 349.0 得力/deli\DL401151 验收通过
20 得力 9892 印油/印泥/印台 2 16.0 得力/deli\9892 验收通过
21 得力 0314 订书机 10 139.0 得力/deli\0314 验收通过
22 得力 彩色长尾夹票夹 40 520.0 得力\彩色 验收通过
23 得力 护卡膜过塑膜塑封膜 20 760.0 得力\3819 验收通过
24 贝碧欧 墙绘手绘丙烯颜料 30 279.0 贝碧欧\300ml 验收通过
25 倾阑 考勤表点名册 20 40.0 倾阑\无型号 验收通过
26 申士 活页替芯 40 360.0 申士\A5 验收通过
27 岁柏香彩色不干胶即时贴自粘墙纸 20 530.0 无品牌\60cm 验收通过
28 德莱大张彩色泡沫纸海绵纸 30 600.0 无品牌\无型号 验收通过
29 旗舰 A4彩色复印纸 8 800.0 旗舰\A4 验收通过
30 得力0012 订书钉(10盒/件) 4 60.0 得力/deli\得力0012 验收通过
31 海歌 不干胶标签纸姓名贴口取纸 20 40.0 海歌\无型号 验收通过
32 得力 高粘度PVA固体胶水胶棒 10 20.0 得力\7102 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   幼儿园
返回顶部