公告摘要
项目编号2901101000002863414
预算金额85.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张靖来源: 发布时间: 2023-11-24 14:59:17


一、 *采购人名称:长沙市长郡梅溪湖中学

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区英贤百货商行
三、 *采购项目编号:2901101000002863414
四、 *合同编号:44966327
五、 *验收单位:长沙市长郡梅溪湖中学
六、 *验收日期:2023年11月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三益档案 1835/ 1836牛皮纸信封 100个/包 5 75.0 三益档案/SANISY\1836 验收通过
2 搬运宝 BYB-15 平板拖车60*90cm 1 245.0 搬运宝\BYB-15 验收通过
3 卡伊洁 铃铛 10 200.0 卡伊洁\BO-3 验收通过
4 雷公王 喊话器 1 340.0 雷公王\CR-87 验收通过
5 天一 抽奖箱 1 48.0 天一\抽奖箱 验收通过
6 星空 乒乓球 400 400.0 星空\010 验收通过
7 雀巢 1+2原味720克(48条*15克) 速溶咖啡/咖啡豆/粉 10 720.0 雀巢/Nestle\1+2原味720克(48条*15克) 验收通过
8 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 100 3000.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 验收通过
9 维克奇 2480 240ML大号纸杯 一次性水杯100个/包 20 400.0 维克奇\2480 验收通过
10 得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) 16 440.0 得力/deli\Z7547 验收通过
11 晨光 Q7 风速中性笔 0.5mm 120 120.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
12 得力 0012 订书钉 订书针 12# 1000枚/盒 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
13 得力 0325 订书机 12# (单位:台) 混色 10 85.0 得力/deli\0325 验收通过
14 心相印 FT18090 抽纸 6盒/提 16 416.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
15 普通干电池 南孚(NANFU) 9V碱性电池1粒装 适用于遥控玩具/烟雾报警器/无线麦克风/万用表/话筒/遥控器等 20 290.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
16 金井 200g 特级绿茶 20 1160.0 金井\龙井200g 验收通过
17 俊勤 俊勤家政用清洁抹布1002 双层珊瑚绒清洁 20 110.0 俊勤\俊勤1002 验收通过
18 财兴 不干胶标签贴纸 1 10.0 财兴\财兴不干胶标签贴纸 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张靖







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