中标
安徽港航商业保理有限公司关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
40.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2023/11/14
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 安徽港航商业保理有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥莲超商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2611451000000201785
四、 *合同编号: 30464669
五、 *验收单位: 安徽港航商业保理有限公司
六、 *验收日期: 2023年11月14日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 刘宁
二、 *履约供应商名称: 合肥莲超商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2611451000000201785
四、 *合同编号: 30464669
五、 *验收单位: 安徽港航商业保理有限公司
六、 *验收日期: 2023年11月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli 3481凭证包角(棕黄)(本) 单据/收据/凭证 | 10 | 20.0 | 得力/deli\3481 | 验收通过 | |
2 | 得力 装订耗材 A4装订胶片3820 透明封皮 PVC厚度0.2mm50张 | 2 | 60.0 | 得力\3820 | 验收通过 | |
3 | 摩腾/Molten Molten摩腾篮球成人7号比赛训练篮球BG3800 其它用品 其它用品 | 1 | 206.0 | 摩腾/Molten\BG3800 | 验收通过 | |
4 | 思莱克 三层桌面收纳架 珍珠白 (41229) | 1 | 37.0 | 思莱克\三层桌面收纳架 珍珠白 | 验收通过 | |
5 | 富光 FGZ200480600 保冷保温杯水杯水壶保温瓶 | 30 | 1380.0 | 富光\FGZ200480600 | 验收通过 | |
6 | 富光 WFB1058-400 玻璃杯(单位:个) | 50 | 2150.0 | 富光\WFB1058-400 | 验收通过 | |
7 | 晨光/M&G 晨光财务凭证装订机铆管AEQ96716 100根/盒(适用于AEQ96713/714装订机) 配件 | 1 | 80.0 | 晨光/M&G\AEQ96716 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 得力 5706 10只A4透明文件套 L型文件袋 单片两页式夹 票据收纳 快递袋 | 1 | 9.0 | 得力/deli\5522 | 验收通过 | |
9 | 齐心/Comix 12支装 白板笔 | 1 | 15.0 | 齐心/Comix\WB701 | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 得力 打孔机(deli) 0231 高效便捷起钉器 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0130 | 验收通过 | |
11 | 步步高/BBK 步步高 HCD159 电话机 座机 免电池免提通话/双接口/一键拒接免扰/R 键内线转接/10 组单键存拨(黑色) 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 120.0 | 步步高/BBK\HCD213 | 验收通过 | |
12 | 得力/deli 得力 18246-05新国标6组合插孔 5米大孔距总控开关插座 插排 插线板 接线板 排插 拖 白色 其它插座 | 3 | 135.0 | 得力/deli\18246-05 | 验收通过 | |
13 | 玛丽 A4/80g 100张玛丽A4彩色复印纸80g办公彩纸粉红双面打印彩色纸 打印/复印纸 | 1 | 10.0 | 玛丽\A4/80g | 验收通过 | |
14 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP 金旗舰系列经典小钢炮A4 80g打印纸复印纸500张/包 8包装/箱 4000张 打印/复 | 8 | 960.0 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\A4 80g | 验收通过 | |
15 | 得力/deli 得力A4文件袋5596网格拉链袋 | 20 | 50.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
16 | 得力/deli 得力 5603 A4档案盒蓝色 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
17 | 得力 白板 实心纤维板芯小白板 小黑板易擦磁性写字板黑板多规格可选 开关电源 | 1 | 350.0 | 得力\白板 | 验收通过 | |
18 | 得力/deli 得力 9833 三联镂空桌面文件框/文件筐/资料框 黑色和灰色 栏 | 2 | 40.0 | 得力/deli\9833 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘宁
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