公告摘要
项目编号2611451000000201785
预算金额960.00元
招标联系人-
中标公司合肥莲超商贸有限公司40.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 安徽港航商业保理有限公司 
二、    *履约供应商名称:  合肥莲超商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2611451000000201785  
四、    *合同编号:   30464669 
五、    *验收单位:  安徽港航商业保理有限公司 
六、    *验收日期:  2023年11月14日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 3481凭证包角(棕黄)(本) 单据/收据/凭证 10 20.0 得力/deli\3481 验收通过
2 得力 装订耗材 A4装订胶片3820 透明封皮 PVC厚度0.2mm50张 2 60.0 得力\3820 验收通过
3 摩腾/Molten Molten摩腾篮球成人7号比赛训练篮球BG3800 其它用品 其它用品 1 206.0 摩腾/Molten\BG3800 验收通过
4 思莱克 三层桌面收纳架 珍珠白 (41229) 1 37.0 思莱克\三层桌面收纳架 珍珠白 验收通过
5 富光 FGZ200480600 保冷保温杯水杯水壶保温瓶 30 1380.0 富光\FGZ200480600 验收通过
6 富光 WFB1058-400 玻璃杯(单位:个) 50 2150.0 富光\WFB1058-400 验收通过
7 晨光/M&G 晨光财务凭证装订机铆管AEQ96716 100根/盒(适用于AEQ96713/714装订机) 配件 1 80.0 晨光/M&G\AEQ96716 验收通过
8 得力/deli 得力 5706 10只A4透明文件套 L型文件袋 单片两页式夹 票据收纳 快递袋 1 9.0 得力/deli\5522 验收通过
9 齐心/Comix 12支装 白板笔 1 15.0 齐心/Comix\WB701 验收通过
10 得力/deli 得力 打孔机(deli) 0231 高效便捷起钉器 1 3.0 得力/deli\0130 验收通过
11 步步高/BBK 步步高 HCD159 电话机 座机 免电池免提通话/双接口/一键拒接免扰/R 键内线转接/10 组单键存拨(黑色) 电话机(有绳/无绳/网络) 1 120.0 步步高/BBK\HCD213 验收通过
12 得力/deli 得力 18246-05新国标6组合插孔 5米大孔距总控开关插座 插排 插线板 接线板 排插 拖 白色 其它插座 3 135.0 得力/deli\18246-05 验收通过
13 玛丽 A4/80g 100张玛丽A4彩色复印纸80g办公彩纸粉红双面打印彩色纸 打印/复印纸 1 10.0 玛丽\A4/80g 验收通过
14 金旗舰/GOLD FLAGSHIP 金旗舰系列经典小钢炮A4 80g打印纸复印纸500张/包 8包装/箱 4000张 打印/复 8 960.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\A4 80g 验收通过
15 得力/deli 得力A4文件袋5596网格拉链袋 20 50.0 得力/deli\5596 验收通过
16 得力/deli 得力 5603 A4档案盒蓝色 30 240.0 得力/deli\5603 验收通过
17 得力 白板 实心纤维板芯小白板 小黑板易擦磁性写字板黑板多规格可选 开关电源 1 350.0 得力\白板 验收通过
18 得力/deli 得力 9833 三联镂空桌面文件框/文件筐/资料框 黑色和灰色 栏 2 40.0 得力/deli\9833 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   刘宁
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