公告摘要
项目编号2541101000018045030
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司-
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨小葭 来源: 发布时间: 2024-12-16 11:00:41


一、 *采购人名称:中方县社会保险服务中心

二、 *履约供应商名称:中方县金鑫办公用品
三、 *采购项目编号:2541101000018045030
四、 *合同编号:56765308
五、 *验收单位:中方县社会保险服务中心
六、 *验收日期:2024年12月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 笔记本 10 250.0 A\1 验收通过
2 晨光 ASG97115 胶棒 12 36.0 晨光/M&G\ASG97115 验收通过
3 PU/PVC笔记本 晨光(M&G) B5 会议记录本100页 APYLJ487 20 400.0 晨光/M&G\APYLJ487 验收通过
4 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 7 133.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
5 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 11 22.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
6 晨光 YS-62 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 4 16.0 晨光/M&G\YS-62 验收通过
7 编织袋 8 144.0 A\编织袋 验收通过
8 岳阳楼 75克A4纸 3 615.0 岳阳楼\75克A4纸 验收通过
9 硒鼓 领盛388A(匠心版) 2 360.0 领盛\388A 验收通过
10 烤火被 5 350.0 A\烤火 被 验收通过
11 分类垃圾桶 2 130.0 A\垃圾桶 验收通过
12 胶棉拖把 吸水拖把 3 204.0 A\胶棉拖把 吸水拖把 验收通过
13 套扫 3 96.0 A\套扫 验收通过
14 烤火箱 5 650.0 A\烤火箱 验收通过
15 打印机维修 7 350.0 A\打印机维修 验收通过
16 USB网卡 2 160.0 其他家\USB网卡 验收通过
17 超威 无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 2 56.0 超威\无香杀虫剂 验收通过
18 500G 家居消毒液 九星84消毒液 10 35.0 九星\500G 验收通过
19 晨光针管型中性笔GP1151(12支/盒)0.5mm 120 300.0 晨光/M&G\GP1151 验收通过
20 南孚 5号 普通干电池 20 60.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
21 电动抽水器 2 140.0 CCK\7780 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨小葭







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