中标
常宁市歌舞剧团有限责任公司关于吸管的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
300.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/23
公告摘要
项目编号2721101000018334516
预算金额88.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 龙丽萍 来源: 发布时间: 2024-12-23 09:45:31


一、 *采购人名称:常宁市歌舞剧团有限责任公司

二、 *履约供应商名称:常宁市宜阳街利军文体百货商行
三、 *采购项目编号:2721101000018334516
四、 *合同编号:57046342
五、 *验收单位:常宁市歌舞剧团有限责任公司
六、 *验收日期:2024年12月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 康威 桶装水电动抽水器 6 270.0 康威\抽水器 验收通过
2 广博 PJTC008MS 32mm 长尾夹 彩色 8 88.0 广博/Guangbo\PJTC008MS 验收通过
3 广博 PJTC010 票夹/长尾夹 19 218.5 广博/Guangbo\PJTC010 验收通过
4 华扬纸业 蓝色封面纸 25 625.0 华扬纸业\A4 验收通过
5 A4粉红纸 80克 复印纸 10 350.0 如歌\A4 80克 验收通过
6 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位:包) 28 420.0 得力/deli\5854 验收通过
7 得力2025美工刀(混)(把) 5 15.0 得力/deli\2025 验收通过
8 得力5534抽杆夹(白)(只) 98 196.0 得力/deli\5534 验收通过
9 得力5104_40页资料册(蓝)(本) 15 174.6 得力/deli\5104 验收通过
10 得力3479凭证封面(大)(棕黄)(25份/包) 20 291.0 得力/deli\3479 验收通过
11 得力64300文件袋(透明蓝) (单位:个) 100 500.0 得力/deli\64300 验收通过
12 得力2061美工刀(混)(把) 1 4.85 得力/deli\2061 验收通过
13 晨光(M&G)风速Q7中性笔签字笔水性笔 学习办公用水笔 黑色 AGP30105 子弹头拔帽款 0.7mm 12支装 19 152.0 晨光/M&G\AGP30105 验收通过
14 晨光(M&G)中性笔子弹头按动款0.7mm签字笔水性笔 学生文具 办公用品 AGPK3508 黑色 1盒12支装 18 450.0 晨光/M&G\AGPK3508 验收通过
15 得力3428双线信纸稿纸-70g-266*190mm(本) 100 300.0 得力/deli\3428 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:龙丽萍







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