公告摘要
项目编号2471101000010593787
预算金额864.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 黄金来源: 发布时间: 2024-03-25 15:28:30


一、 *采购人名称:宜章县杨梅山镇平和学校

二、 *履约供应商名称:郴州市经济开发区升海文具商行
三、 *采购项目编号:2471101000010593787
四、 *合同编号:50901400
五、 *验收单位:宜章县杨梅山镇平和学校
六、 *验收日期:2024年3月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 黑板刷 5 16.0 \ 验收通过
2 订书针 10 15.0 \ 验收通过
3 计算器 2 102.0 \ 验收通过
4 固体胶 7 35.0 \ 验收通过
5 订书机 3 72.0 \ 验收通过
6 抽杆夹 10 25.0 \ 验收通过
7 公牛 GN-403(3m) 多功能插座 插座 2 112.0 公牛/BULL\GN-403(3m) 验收通过
8 A4兰色封面纸 1 24.0 \ 验收通过
9 A4 70g 8包/箱 晨光A4纸打印/复印纸 欣乐A4纸 2 310.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
10 晨光 YD-946 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 7 21.0 晨光/M&G\YD-946 验收通过
11 晨光 4K加厚彩色卡纸 4K硬卡 彩色卡纸 150 150.0 晨光\4K彩色卡纸 验收通过
12 得力 S760 0.5mm子弹头中性笔芯 7 70.0 得力/deli\S760 验收通过
13 得力 S760 0.5mm子弹头中性笔芯 7 70.0 得力/deli\S760 验收通过
14 得力 7060-24 水彩笔 7060-24水彩笔 24色水彩笔 48色水彩笔 6 51.0 得力/deli\7060-24 验收通过
15 金达日美 K26 剪刀 S008剪刀 5 40.0 金达日美\K26 验收通过
16 得力 海绵胶带 得力海绵胶带 5 64.0 得力/deli\30418 验收通过
17 得力 72258 橡皮 罗弗橡皮擦 200 100.0 得力/deli\72258 验收通过
18 得力 24829 奖状/证书 奖状纸 600 180.0 得力/deli\24829 验收通过
19 中华牌 HB-6151 中华 6151铅笔 120 864.0 中华牌\HB-6151 验收通过
20 莱特 32K小本子拼音本 数学本 田字本 美术本 600 300.0 莱特\32K 验收通过
21 得力(deli) 6600ES 中性笔(黑) 0.5mm(红)0.5mm 7 68.6 得力/deli\6600ES 验收通过
22 得力(deli) 6600ES 中性笔(黑) 0.5mm(红)0.5mm 7 68.6 得力/deli\6600ES 验收通过
23 得力 3498 单据/收据/凭证/送货单 10 20.0 得力/deli\3498 验收通过
24 博文 650 成佳8782记事本 7 54.6 博文/bowen\650 验收通过
25 兰韵 2612A 墨粉/碳粉 5 140.0 兰韵/lanyun\2612A 验收通过
26 得力 8555ES 票夹/长尾夹 1 7.8 得力/deli\8555ES 验收通过
27 得力 8554ES 票夹/长尾夹 1 11.8 得力/deli\8554ES 验收通过
28 得力 8551ES 票夹/长尾夹 1 12.5 得力/deli\8551ES 验收通过
29 得力 工业胶带 透明胶 5 54.5 得力/deli\透明胶 验收通过
30 光达 3号国旗帜 5 125.0 光达\3号国旗 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:黄金







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