公告摘要
项目编号2011101000016467735
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司茶陵县广场书社60.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 医保局采购 来源: 发布时间: 2024-12-04 08:36:44


一、 *采购人名称:茶陵县医疗保障局

二、 *履约供应商名称:茶陵县广场书社
三、 *采购项目编号:2011101000016467735
四、 *合同编号:55515421
五、 *验收单位:茶陵县医疗保障局
六、 *验收日期:2024年12月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨鸣 战神A4 80g 打印/复印纸 5 14 3080.0 晨鸣/CHENMING\战神A4 80g 验收通过
2 金士顿 256MB(DDR333/CSP) V盘 内存 1 80.0 金士顿/Kingston\256MB(DDR333/CSP) 验收通过
3 天际 30N 锅 炖锅/炖煲/汤煲 1 55.0 天际/TONZE\30N 验收通过
4 三星 256MB(DDR333) 涂卡器 内存 1 18.0 三星/Samsung\256MB(DDR333) 验收通过
5 美的 PF604-30T 电热水壶 3 1 130.0 美的/Midea\PF604-30T 验收通过
6 宝克 PC-1278 签字笔 3宝珠/走珠/签字笔 1 96.0 宝克/Baoke\PC-1278 验收通过
7 美厨 MCWA428 碗 筷子 碗/碟/筷 10 60.0 美厨\MCWA428 验收通过
8 晨光 AYZ975L9 印台 印油/印泥/印台 1 20.0 晨光/M&G\AYZ975L9 验收通过
9 用友 账本 /账册 1 25.0 用友/yonyou\账本 验收通过
10 晨光 ADMN4288 布 文件袋 1 20 400.0 晨光/M&G\ADMN4288 验收通过
11 奥林丹 大头针 4别针/回形针/大头针 1 3.0 奥林丹/ORIENTAL\回形针 验收通过
12 安顺 会议牌 出入口标志牌 20 120.0 安顺\定制 验收通过
13 得力高 卡纸 卡纸 3 104 104.0 得力高\卡纸 验收通过
14 创易 回形针 1别针/回形针/大头针 10 30.0 创易\回形针 验收通过
15 得力 装订线材 2 30.0 得力/deli\装订线 验收通过
16 金典 GD-N8088 装订机 1 350.0 金典/Golden\GD-N8088 验收通过
17 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 2 3 75.0 卫洋\一体式竹扫把2.5斤 验收通过
18 兰诗 SB-0263 扫把 1 1 15.0 兰诗\SB-0263 验收通过
19 清扬 手套 其它运动手套 2 16.0 清扬/CLEAR\手套 验收通过
20 西玛 8806 领据 3单据/收据/凭证 1 5.0 西玛/simaa\8806 验收通过
21 三益档案 SY35-533 会计竖版包角 2单据/收据/凭证 11 330.0 三益档案/SANISY\SY35-533 验收通过
22 庄太太 拖把大 拖把配件 1 22.0 庄太太\拖把 验收通过
23 妙洁 抹布 抹布 5 40.0 妙洁/magic\抹布 验收通过
24 特美居 筷子 1一次性筷子 10 20.0 特美居\TMJ-505 验收通过
25 兰诗 GJ-0136 拖把 3平板拖把 1 18.0 兰诗\GJ-0136 验收通过
26 越洋 垃圾袋 垃圾袋 3 900.0 越洋\垃圾袋 验收通过
27 三益档案 2833 档案盒 牛皮纸 3 600 3600.0 三益档案/SANISY\2833 验收通过
28 东芝 气排球 4 360.0 东芝/TOSHIBA\7#气排球 验收通过
29 德力西 排插 插座4 2 110.0 德力西\五孔插座 验收通过
30 熊猫 一次性筷子 2 36.0 熊猫\筷子 验收通过
31 南孚 电池/ 电力配件 10 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
32 白猫 柠檬红茶洗洁精5kg 洗洁精 2 360.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精5kg 验收通过
33 威力 挂锁 黑色 锁 2 20.0 威力\挂锁 黑色 验收通过
34 洁柔 130抽 抽纸 印花大的2 3 840.0 洁柔/C&S\130抽 验收通过
35 农夫山泉 矿泉水 26 910.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\矿泉水550ml 验收通过
36 得力/deli 5505 文件袋(10只/包) 50 100.0 得力/deli\5505 验收通过
37 1542a 电子计算器 得力/deli 1542A 语音计算器 金 (单位:个) 1 80.0 得力/deli\1542a 验收通过
38 得力7922皮面笔记本(棕)-160页-32K(本) 1 25.0 得力/deli\7922 验收通过
39 得力 7312 胶水 65ml (单位:瓶) 蓝 12 60.0 得力/deli\7312 验收通过
40 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:医保局采购







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