公告摘要
项目编号1291942000014944528
预算金额980.00元
招标联系人-
中标公司湖南爱赞贸易有限公司350.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李行军来源: 发布时间: 2023-09-20 11:57:12


一、 *采购人名称:邵东市砂石镇中心学校

二、 *履约供应商名称:湖南爱赞贸易有限公司
三、 *采购项目编号:1291942000014944528
四、 *合同编号:38712886
五、 *验收单位:邵东市砂石镇中心学校
六、 *验收日期:2023年9月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 墨粉/碳粉 格之格 NT-T2612A 黑色碳粉 适用HP1010 1020惠普Q2612A m1005佳能2900 墨粉 20 700.0 格之格\NT-T2612A 验收通过
2 得力(deli)10孔装订夹条A4塑料十孔标书文件装订机夹边条 100支/盒 黑色 3mm 可装订30页左右 3824 20 980.0 得力/deli\得力3824 验收通过
3 爱德星期六25K彩绘胶套本80Z 80 560.0 爱德\XQL-JT25CH80Z-01 验收通过
4 得力7123固体胶棒(只) 36 188.64 得力/deli\7123 验收通过
5 晨光(M&G)风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 12支装/盒 10 121.6 晨光/M&G\Q7 验收通过
6 钢笔罗氏彩色钢笔 15 409.5 罗氏\3337/豪洲 验收通过
7 电子计算器 得力/deli 12位大屏幕 闹钟日历功能计算机1542语音计算器 20 1360.0 得力/deli\1542语音计算器 验收通过
8 创利16K牛皮备课本(厚) 50 750.0 无品牌\16K牛皮备课本(厚) 验收通过
9 奥凯活页账本现金日记账本银行存款财务13栏明细账实物出入帐 50 900.0 奥凯/AOKAI\6109/6105 验收通过
10 地球仪 2 116.0 得力\005 验收通过
11 三会一课记录本 50 1150.0 申士/SNSIR\5 验收通过
12 得力5592手提拉链袋(黑)(单位:个) 20 900.0 得力/deli\5592 验收通过
13 得力 5603 55mm加厚大容量档案盒 (单位:只) 蓝 100 1580.0 得力/deli\5603-蓝 验收通过
14 上汇0051彩色长尾票夹51mm 4 60.2 上汇/SHANGHUI\0051 验收通过
15 上汇 6410加厚抽杆夹/拉杆夹/报告夹 100 350.0 上汇/SHANGHUI\6410 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李行军







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