公告摘要
项目编号2341451000000440829
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州市学前教育中心 
二、    *履约供应商名称:  亳州市睦之信商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2341451000000440829  
四、    *合同编号:   30692233 
五、    *验收单位:  亳州市学前教育中心 
六、    *验收日期:  2024年5月21日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 音域 快板 20 360.0 音域/RANGE\快板 验收通过
2 金士顿 DTKN/64GB 优盘 5 245.0 金士顿/Kingston\DTKN/64GB 验收通过
3 惠妮宝贝 小兔子 2 90.0 惠妮宝贝\玩偶 验收通过
4 芳草地 一次性纸碗 一次性碗 1 65.0 芳草地\一次性纸碗 验收通过
5 妙洁 一次性桌布 10 120.0 妙洁/magic\桌布 验收通过
6 米华 桌布 2 70.0 米华\桌布 验收通过
7 富羽莱 雪纺汉服布 6 60.0 富羽莱\雪纺布 验收通过
8 逸居客 水果盘 2 26.0 逸居客\水果盘 验收通过
9 矢向 环创风筝 1 40.0 矢向\风筝 验收通过
10 左一仁 镂空花 3 60.0 左一仁\镂空花 验收通过
11 乐艺佳 肥皂盒 1 13.0 乐艺佳\肥皂盒 验收通过
12 得力 HM902-30 马克笔 1 12.0 得力/deli\HM902-30 验收通过
13 东之天地 马赛克 1 20.0 东之天地/EASTWORLD\马赛克 验收通过
14 子木雅居 马克笔收纳桶 4 72.0 子木雅居\收纳桶 验收通过
15 乐哲 扭扭棒 1 20.0 乐哲\扭扭棒 验收通过
16 与同办公;UTAVO 假眼睛 2 60.0 与同办公;UTAVO\假眼睛 验收通过
17 得力 粘土 6 24.0 得力/deli\YC185-12 验收通过
18 LISM 纸盘 纸盘 1 137.5 LISM\纸盘 验收通过
19 潘兰德 编织花篮绳 24 60.0 潘兰德\绳 验收通过
20 嘉宴 环创材料包 138 483.0 嘉宴\材料包 验收通过
21 妙普乐 编织花篮 8 24.0 妙普乐\编织花篮 验收通过
22 柏伦斯 圆形卡纸 5 90.0 柏伦斯/borrence\卡纸 验收通过
23 同飞 刮画纸 1 23.0 同飞\刮画纸 验收通过
24 百特 空白风筝 23 46.0 百特\风筝 验收通过
25 中盛画材 画笔刷架 1 12.0 中盛画材\笔架 验收通过
26 晗畅 保鲜剂 1 26.0 晗畅\保鲜剂 验收通过
27 盛世泰堡 花束 10 210.0 盛世泰堡\默认 验收通过
28 霜山 牛皮纸袋 1 29.0 霜山/SHIMOYAMA\收纳袋 验收通过
29 梦动 褶皱布 20 180.0 梦动\褶皱布 验收通过
30 澳颜莱 古风书法布 4 180.0 澳颜莱\059279 验收通过
31 莱杉 亚麻布 1 32.0 莱杉\亚麻布 验收通过
32 澳颜莱 书法桌旗 1 32.0 澳颜莱\书法桌旗 验收通过
33 澳颜莱 茶几盖巾 1 70.0 澳颜莱\茶巾 验收通过
34 赟娅 玲珑腊梅复古摆件 1 45.0 赟娅\摆件 验收通过
35 迪士尼 印章 2 24.0 迪士尼/DISNEY\印章 验收通过
36 御宝阁 文盘 文房四宝文盘 1 35.0 御宝阁\文盘 验收通过
37 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水 20 580.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml 验收通过
38 帮手仕 P-7100 一次性手套 40 120.0 帮手仕\P-7100 验收通过
39 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   梁晓飞
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