公告摘要
项目编号1217654000019071474
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 周杏来源: 发布时间: 2023-10-27 12:59:13


一、 *采购人名称:湘潭市科学技术局本级

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区璟达百货超市
三、 *采购项目编号:1217654000019071474
四、 *合同编号:41720786
五、 *验收单位:湘潭市科学技术局本级
六、 *验收日期:2023年10月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 风扇防尘罩电风扇罩子风扇套电扇保护罩立式落地式全包防灰尘罩子 20 300.0 A\均码 验收通过
2 农夫山泉 380/550ml矿泉水(整件销售) 10 379.3 农夫山泉/NONGFU SPRING\380*550 验收通过
3 黑色大垃圾袋大垃圾桶袋 100*120CM*(40~50个)黑色加厚 20 700.0 洁尔康\100*120 验收通过
4 晨光 晨光PM2.5贴合型口罩AACN9711 300 1140.0 晨光/M&G\AACN9711 验收通过
5 晨光 AACN9704 一次性口罩 1000 900.0 晨光/M&G\AACN9704 验收通过
6 晨光 MG2160 记号笔/粗笔 2 4.6 晨光/M&G\MG2160 验收通过
7 心相印 FT18090 抽纸 97 436.5 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
8 九星 免洗消毒洗手液500ml 20 300.0 九星\免洗消毒凝胶500ml 验收通过
9 得力8967保温壶(本色)(个) 1 174.07 得力/deli\8967 验收通过
10 得力 7539 橡皮擦修正用品 42x17x10mm (单位:包) 白色 10 14.6 得力/deli\7539 验收通过
11 晨光 晨光经典清洁桶垃圾桶纸篓 ALJ99411(黑/白) 5 95.0 晨光/M&G\ALJ99411 验收通过
12 万容BY4740红双喜纸杯(40个) 100 850.0 万容/VARY\4740 验收通过
13 大力神75%消毒液 30 210.0 大力神75%乙醇消毒液\500ml 验收通过
14 得力9864快干印台 2 24.0 得力/deli\9864 验收通过
15 博文550皮面记事本/皮面本/记事本/会议本/笔记本B5 10 250.0 博文/bowen\550 验收通过
16 绿百旺 A4 70G 复印纸/打印纸(500张/包) 13 2730.0 百旺/APRIL\亚太森博 绿百旺 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:周杏







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