中标
岳阳市岳阳楼区卫生健康局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
45.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/04/08
公告摘要
项目编号2931101000010934378
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 岳阳市岳阳楼区人民医院 来源: 发布时间: 2024-04-08 09:58:40


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区卫生健康局

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区志强办公文体批发部
三、 *采购项目编号:2931101000010934378
四、 *合同编号:51165056
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区卫生健康局
六、 *验收日期:2024年4月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30010 胶带/胶纸/胶条 9 9.0 得力/deli\30010 验收通过
2 心相印 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4 400.0 心相印/Mind Act Upon Mind\大盘纸 验收通过
3 得力 8553-D 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli\8553-D 验收通过
4 得力 8553A 彩色长尾夹 5 50.0 得力/deli\8553A 验收通过
5 三益档案 1809-1 档案袋 225 270.0 三益档案/SANISY\1809-1 验收通过
6 得力 5065 得力(deli)5065-30页资料册(单位:个)蓝 25 250.0 得力/deli\5065 验收通过
7 得力/deli 0314订书机(混) 1 12.0 得力/deli\0314 验收通过
8 替芯/铅芯 得力/deli S761 0.7mm子弹头中性笔芯(单位:支) 100 60.0 得力/deli\S761 验收通过
9 SRCC 一次性加厚纸杯 竹纤维本色杯子 240ml*100只装 20 240.0 SRCC\7820 验收通过
10 维达 v2889 六连包抽纸 24 384.0 维达/Vinda\v2889 验收通过
11 双鹿 普通干电池 1号电池 1 5.0 双鹿\1号 验收通过
12 得力/deli 0414订书机25页(混)(台) 1 13.0 得力/deli\0414 验收通过
13 南孚7号电池 60 120.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
14 电子计算器 得力/deli 1511语音计算器(银) 1 45.0 得力/deli\1511 验收通过
15 得力/deli 5536抽杆夹(混)(5只/包) 3 30.0 得力/deli\5536 验收通过
16 得力 7304 胶水 50ml (单位:瓶) 无色 24 48.0 得力/deli\7304 验收通过
17 得力/deli 5534抽杆报告夹(白)(只) 30 45.0 得力/deli\5534 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:岳阳市岳阳楼区人民医院







返回顶部