公告摘要
项目编号2681451000000529206
预算金额95.00元
招标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 明光市人民医院 

二、    *履约供应商名称:  明光市苗氏办公用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号:  2681451000000529206  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  明光市人民医院 

六、    *验收日期:  2024年7月29日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 33512 档案盒 132 1322.64 得力/deli\33512 验收通过
2 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 得力/deli\7730 验收通过
3 得力 5005 资料册 1 12.0 得力/deli\5005 验收通过
4 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 57.0 得力/deli\8556ES 验收通过
5 得力 8554 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli\8554 验收通过
6 真彩 1588 替芯/铅芯 1 16.0 真彩/Truecolor\1588 验收通过
7 得力 837ES 电子计算器 5 75.0 得力/deli\837ES 验收通过
8 得力 0050 回形针座/盒 20 90.0 得力/deli\0050 验收通过
9 得力 7102 胶棒 96 192.0 得力/deli\7102 验收通过
10 五月花 A182200 抽纸 40 5600.0 五月花\A182200 验收通过
11 得力 橡皮筋 200 800.0 得力/deli\3215 验收通过
12 得力 0414 订书机 10 110.0 得力/deli\0414 验收通过
13 得力 工业胶带 15 52.5 得力/deli\30173 验收通过
14 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 12 528.0 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 验收通过
15 得力 6824 勾线笔 20 320.0 得力/deli\6824 验收通过
16 得力 美工刀 10 110.0 得力/deli\NS062 验收通过
17 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 420 840.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
18 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 240 480.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
19 得力 9542 拉杆夹 10 170.0 得力/deli\9542 验收通过
20 晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台 5 110.0 晨光/M&G\AYZ97512A 验收通过
21 得力 0018 回形针 5 95.0 得力/deli\0018 验收通过
22 得力 0012 订书钉 7 70.0 得力/deli\0012 验收通过
23 得力 8529 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli\8529 验收通过
24 得力 8384 档案袋 110 539.0 得力/deli\8384 验收通过
25 得力 5682 档案盒 72 576.0 得力/deli\5682 验收通过
26 得力 33399 0.5mm子弹头中性笔 20 200.0 得力/deli\33399 验收通过
27 得力 30404 双面胶带 1 18.0 得力/deli\30404 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   周志伟 





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