一、 *采购人名称: 明光市人民医院
二、 *履约供应商名称: 明光市苗氏办公用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: 2681451000000529206
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 明光市人民医院
六、 *验收日期: 2024年7月29日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 33512 档案盒
132
1322.64
得力/deli\33512
验收通过
2
得力 7730 便签本/便条纸/N次贴
10
40.0
得力/deli\7730
验收通过
3
得力 5005 资料册
1
12.0
得力/deli\5005
验收通过
4
得力 8556ES 票夹/长尾夹
5
57.0
得力/deli\8556ES
验收通过
5
得力 8554 票夹/长尾夹
10
130.0
得力/deli\8554
验收通过
6
真彩 1588 替芯/铅芯
1
16.0
真彩/Truecolor\1588
验收通过
7
得力 837ES 电子计算器
5
75.0
得力/deli\837ES
验收通过
8
得力 0050 回形针座/盒
20
90.0
得力/deli\0050
验收通过
9
得力 7102 胶棒
96
192.0
得力/deli\7102
验收通过
10
五月花 A182200 抽纸
40
5600.0
五月花\A182200
验收通过
11
得力 橡皮筋
200
800.0
得力/deli\3215
验收通过
12
得力 0414 订书机
10
110.0
得力/deli\0414
验收通过
13
得力 工业胶带
15
52.5
得力/deli\30173
验收通过
14
榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液
12
528.0
榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒
验收通过
15
得力 6824 勾线笔
20
320.0
得力/deli\6824
验收通过
16
得力 美工刀
10
110.0
得力/deli\NS062
验收通过
17
南孚 5号2粒(2代) 普通干电池
420
840.0
南孚/NANFU\5号2粒(2代)
验收通过
18
南孚 7号2粒(2代) 普通干电池
240
480.0
南孚/NANFU\7号2粒(2代)
验收通过
19
得力 9542 拉杆夹
10
170.0
得力/deli\9542
验收通过
20
晨光 AYZ97512A 印油/印泥/印台
5
110.0
晨光/M&G\AYZ97512A
验收通过
21
得力 0018 回形针
5
95.0
得力/deli\0018
验收通过
22
得力 0012 订书钉
7
70.0
得力/deli\0012
验收通过
23
得力 8529 票夹/长尾夹
5
90.0
得力/deli\8529
验收通过
24
得力 8384 档案袋
110
539.0
得力/deli\8384
验收通过
25
得力 5682 档案盒
72
576.0
得力/deli\5682
验收通过
26
得力 33399 0.5mm子弹头中性笔
20
200.0
得力/deli\33399
验收通过
27
得力 30404 双面胶带
1
18.0
得力/deli\30404
验收通过
28
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 周志伟