公告摘要
项目编号2311101000018391970
预算金额72.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 肖凡林 来源: 发布时间: 2024-12-24 14:41:28


一、 *采购人名称:湘乡市梅桥中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市昆仑桥办事处城南文具店
三、 *采购项目编号:2311101000018391970
四、 *合同编号:57116120
五、 *验收单位:湘乡市梅桥中心学校
六、 *验收日期:2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 A3 70G (4包/箱) 幸运鸟A3打印/复印纸 2 424.0 幸运鸟/HOOPOE\A3 70G (4包/箱) 验收通过
2 得力 文稿纸/草稿纸 2 100.0 得力/deli\稿纸 验收通过
3 家杰优品 JJ-S118 棕扫把 20 200.0 家杰优品\JJ-S118 验收通过
4 旭日 马桶刷/厕所刷 10 40.0 旭日\8809 验收通过
5 领象 LX-TLJD10 垃圾袋 10 250.0 领象\LX-TLJD10 验收通过
6 茶花水桶 水桶 20 220.0 茶花\茶花水桶 验收通过
7 益美得 GJ-0003 扫把 601老式木柄塑料丝扫把商用环卫小笤帚 30 150.0 益美得\GJ-0003 验收通过
8 得力 PT1680 胶装本 40 340.0 得力/deli\PT1680 验收通过
9 替芯/铅芯 晨光 AGR670A4 0.5mm黑色中性笔芯 子弹头签字笔替芯 孔庙祈福系列学生考试水笔芯 20支/盒 15 210.0 晨光/M&G\AGR670A4 验收通过
10 得力 11886 商标纸/标签纸 4 24.0 得力/deli\11886 验收通过
11 万达流动红旗 锦纶流动红旗 绒布流动红旗 6 51.0 万达/WANDA\01 验收通过
12 公牛/BULL GN-410 插座 6 300.0 公牛/BULL\GN-410 验收通过
13 得力(deli)0018 回形针 2 3.6 得力/deli\0018 验收通过
14 小双面胶 30 30.0 得力/deli\双面胶 验收通过
15 得力 8566 得力6#8566黑色长尾夹15mm 2 20.0 得力/deli\8566 验收通过
16 玛丽S-32150办公卡抄本记事本 50 200.0 玛丽\32150 验收通过
17 黑猫 强力洁瓷灵500g 24 72.0 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵500g 验收通过
18 湘一 500ml 家居消毒液 湘益84消毒液 4 220.0 湘一/Y\500ml 验收通过
19 晨光/M&G 4011 替芯/铅芯 20 280.0 晨光/M&G\4011 验收通过
20 晨光双面泡棉胶带48mm*5y(单卷)AJD97392 4 19.0 晨光/M&G\AJD97392 验收通过
21 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs混色)ARC92515 2 40.0 晨光/M&G\ARC92515 验收通过
22 PU/PVC笔记本 晨光普惠型 18K会议记录本 80页/本 APYE3Y55 20 300.0 晨光/M&G\APYE3Y55 验收通过
23 晨光 晨光光荣花奖状8开(50张/包)ASC99373 6 192.0 晨光/M&G\ASC99373 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:肖凡林







返回顶部