公告摘要
项目编号2761101000013621344
预算金额900.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李维 来源: 发布时间: 2024-07-18 09:06:28


一、 *采购人名称:湖南湘江新区管理委员会党政综合部

二、 *履约供应商名称:长沙市岳麓区白雪食品商店
三、 *采购项目编号:2761101000013621344
四、 *合同编号:53220051
五、 *验收单位:湖南湘江新区管理委员会党政综合部
六、 *验收日期:2024年7月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 希诺 玻璃杯 20 3700.0 希诺/Heenoor\默认 验收通过
2 南孚 5号 普通干电池 电池/电力配件 100 300.0 南孚/NANFU\5号 普通干电池 验收通过
3 金士顿 DTKN/64GB U盘 IP网络存储 6 630.0 金士顿/Kingston\DTKN/64GB U盘 验收通过
4 金士顿 DTKN/32GB U盘 IP网络存储 10 650.0 金士顿/Kingston\DTKN/32GB U盘 验收通过
5 兄弟 TN-2312 原装粉盒 复印机配件 10 2400.0 兄弟/BROTHER\TN-2312 原装粉盒 验收通过
6 晨光 ARPM2028A 中性笔 文具套装/礼盒 10 360.0 晨光/M&G\ARPM2028A 中性笔 验收通过
7 心相印 XCA001 湿巾 手巾/手帕 8 2520.0 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 湿巾 验收通过
8 公牛 插线板3.8米 6位总控 其它插座 10 780.0 公牛/BULL\插线板 验收通过
9 图形品牌 雨衣 其它防护用品 100 6500.0 图形品牌\雨衣 验收通过
10 天堂伞 193E 伞 100 4200.0 天堂伞\193E 验收通过
11 王麻子 JC37 大剪刀 20 280.0 王麻子\JC37 验收通过
12 图形品牌 吸水拖把 10 850.0 图形品牌\吸水 验收通过
13 得力 HC902-HB 铅笔 6 72.0 得力/deli\HC902-HB 验收通过
14 彩格 OEP3300CDN 墨盒 粉盒 适用光电通 OEP3300 3310碳粉盒 8 2560.0 彩格\OEP3300CDN 验收通过
15 图形品牌 01 实木地板清洁剂 3 570.0 图形品牌\01 验收通过
16 图形品牌 纱手套 通用手套 300 900.0 图形品牌\纱手套 验收通过
17 心相印 W112 餐巾纸 手帕纸 6 1350.0 心相印/Mind Act Upon Mind\W112 验收通过
18 维达 蓝色经典 卷筒纸 8 1728.0 维达/Vinda\蓝色经典 验收通过
19 图形品牌 88 艾条 100 850.0 图形品牌\88 验收通过
20 图形品牌 加厚 垃圾袋 3 720.0 图形品牌\加厚 验收通过
21 金井 绿茶400g 100 4800.0 金井\400g 验收通过
22 回力 857 雨鞋 100 4500.0 回力/Warrior\857 验收通过
23 南孚 7号 普通干电池 100 300.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
24 图形品牌 空气清新剂 室内除臭/芳香用品 20 400.0 图形品牌\空气清新剂 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李维







返回顶部