公告摘要
项目编号2161451000000613257
预算金额840.00元
招标公司亳州市幼儿园
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 亳州市幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  亳州辰百商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2161451000000613257  

四、    *合同编号:   30853936 

五、    *验收单位:  亳州市幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年10月14日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 定制卡套/证件套儿童奖牌定制 15 147.0 无品牌\无型号 验收通过
2 定制卡套/证件套儿童奖牌定制 15 147.0 无品牌\无型号 验收通过
3 定制卡套/证件套儿童奖牌定制 20 196.0 无品牌\无型号 验收通过
4 KT泡沫板绘画板10张装 8 840.0 无品牌\无型号 验收通过
5 真知棒桶装 4 239.2 无品牌\无型号 验收通过
6 儿童水杯 50 600.0 无品牌\杯子 验收通过
7 布艺沙发 1 595.8 无品牌\三人位 验收通过
8 白猫 柠檬薄荷5kg 洗洁精 2 252.0 白猫/WhiteCat\柠檬薄荷5kg 验收通过
9 苏泊尔 烘焙机 2 757.8 苏泊尔/SUPOR\无型号 验收通过
10 南孚 LR03-2B 普通干电池 21 262.5 南孚/NANFU\LR03-2B 验收通过
11 公牛 GN-606 多功能插座 5 160.0 公牛/BULL\GN-606 验收通过
12 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 4 236.0 公牛/BULL\GN-609[3-10] 验收通过
13 得力 5623ES 档案盒 55 704.0 得力/deli\5623ES 验收通过
14 蓝月亮 500g*1 洗手液 10 158.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
15 得力 7401 打印/复印纸 10 1280.0 得力/deli\7401 验收通过
16 得力 商务皮面笔记本子特厚意大利纸张进口皮料 会议记事本办公文具用品 随机商务 10 320.0 得力/deli\ns257 验收通过
17 白云清洁 白云榨水车拖把桶 挤水桶免手洗拖地桶洗拖把拖布压水墩布清洁车 黄色32升(AF08080B) 3 720.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF08080B 验收通过
18 得力 3896 塑封膜 10 570.0 得力/deli\3896 验收通过
19 康巴丝 表 5 160.0 康巴丝\康巴丝挂钟 验收通过
20 得力 3897 塑封机 2 332.0 得力/deli\3897 验收通过
21 得力 5522 文件袋 200 400.0 得力/deli\5522 验收通过
22 得力 7102 胶棒 20 40.0 得力/deli\7102 验收通过
23 小米 MJDSH02YM 烧水壶容量1.7L 3 354.0 小米\MJDSH02YM 验收通过
24 得力 0037 回形针座/盒 10 40.0 得力/deli\0037 验收通过
25 得力 6600ES 黑 中性笔 193 193.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
26 得力 TA301-A 订书机 10 110.0 得力/deli\TA301-A 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   张 玉娇 





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