公告摘要
项目编号2211101000017091584
预算金额920.00元
招标联系人-
公告正文
发布人: 黄文斌 来源: 发布时间: 2024-11-25 14:51:12


一、 *采购人名称:株洲市石峰区杉木塘小学

二、 *履约供应商名称:株洲市天元区安慧贸易商行(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2211101000017091584
四、 *合同编号:55996419
五、 *验收单位:株洲市石峰区杉木塘小学
六、 *验收日期:2024年11月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 汰渍 洗衣粉/家庭环境清洁剂 40 260.0 汰渍/Tide\XYF-003 验收通过
2 喷壶/花洒喷壶 8 68.0 A\PH-003 验收通过
3 仿铜挂锁U型锁/钢丝锁 12 144.0 A\SUOJU-008 验收通过
4 油灰刀(小铲刀) 18 90.0 A\YHD-003 验收通过
5 子弹头 插线板/排插/其它插座 2 196.0 子弹头\TS-PC-0012 验收通过
6 子弹头 插线板/排插/其它插座 5 130.0 子弹头\TS-PC-0012 验收通过
7 子弹头 插线板/排插/其它插座 5 225.0 子弹头\TS-PC-0012 验收通过
8 美的 电热水壶/冷水壶 3 336.0 美的\SH-1502 验收通过
9 维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 卷筒卫生纸 12 336.0 维达/Vinda\V4069 验收通过
10 绿丰 一次性塑料杯/塑杯 20 190.0 绿丰\BZ-230ML 验收通过
11 南孚 南孚电池 100 294.0 南孚/NANFU\DC-1-5-7-9 验收通过
12 南孚 南孚电池 100 294.0 南孚/NANFU\DC-1-5-7-9 验收通过
13 晨光 透明胶 胶带 24 44.4 晨光/M&G\TMJ-010 验收通过
14 晨光 透明胶 胶带 10 180.0 晨光/M&G\TMJ-010 验收通过
15 晨光 双面胶带/胶带 24 60.0 晨光/M&G\SMJ-09/12/24 验收通过
16 手套(多种规格) 20 40.0 A\ST-手套 验收通过
17 手套(多种规格) 20 130.0 A\ST-手套 验收通过
18 马桶刷/厕所刷 20 130.0 A\CS-001 验收通过
19 洁玉灵 洁厕灵/洁瓷剂 80 280.0 洁玉灵\JCL-500 验收通过
20 洁玉灵 JCL-050 84消毒液 家居消毒液 40 120.0 洁玉灵\JCL-050 验收通过
21 拖把/地板清洁用具 20 1100.0 A\TB-011 验收通过
22 拖把/地板清洁用具 40 460.0 A\TB-011 验收通过
23 垃圾袋/塑料袋 100 800.0 A\SLD-LJD 验收通过
24 扫把/地板清洁用具/清洁套装 80 920.0 A\SLB-005 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:黄文斌







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