公告摘要
项目编号2721101000003683158
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 软件学院:付艳枚来源: 发布时间: 2023-06-29 08:55:59


一、 *采购人名称:长沙民政职业技术学院

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区馨园文化用品商行
三、 *采购项目编号:2721101000003683158
四、 *合同编号:45567527
五、 *验收单位:长沙民政职业技术学院
六、 *验收日期:2023年6月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 笔 36 72.0 得力/deli\ALL3625 验收通过
2 公牛 1.8m/3m/5m 公牛线插座 4 220.0 公牛/BULL\1.8m/3m/5m 验收通过
3 得力 手抄本B5 10 60.0 得力/deli\B5 验收通过
4 得力 凤尾夹(各种尺寸) 5 120.0 得力/deli\NO.855 验收通过
5 U盘 礼盒套装 定制毕业季礼物 学校纪念品 5 375.0 A\Q3 验收通过
6 得力 标签纸 2 32.0 得力/deli\25254 验收通过
7 得力 档案袋 20 40.0 得力/deli\8383 验收通过
8 得力 0037 回形针座/盒 5 10.0 得力/deli\0037 验收通过
9 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 4 10.0 得力/deli\9076 验收通过
10 路由器 2 298.0 小米\4A 验收通过
11 A4纸 5 1125.0 得力/deli\AA4 验收通过
12 洁柔/C&S Face150抽3层3包 抽纸 12 144.0 洁柔/C&S\Face150抽3层3包 验收通过
13 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 1.5L 9 324.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 1.5L*12 验收通过
14 得力 手提袋 5 75.0 得力/deli\普通 验收通过
15 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 10 280.0 维达/Vinda\1680克12卷4层 验收通过
16 南孚7号电池 12 30.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
17 吸水海绵拖把 3 120.0 得力/deli\大 验收通过
18 苏泊尔/SUPOR SWF18E09B电热水壶 1 165.0 苏泊尔/SUPOR\SWF18E09B 验收通过
19 得力通用型0012订书钉 7 14.0 得力/deli\0012· 验收通过
20 得力 9848 四联文件框 四联 3 84.0 得力/deli\9848 验收通过
21 得力(deli) 5654 A4拉链袋 18 81.0 得力/deli\5654 验收通过
22 得力(deli)9254 A5塑料书写板夹 4 30.0 得力/deli\9254 验收通过
23 得力 5240资料册 12 204.0 得力/deli\5240 验收通过
24 得力 7950 会议记录本 10 130.0 得力/deli\7950 验收通过
25 得力0370 12#/20页省力订书机 3 66.0 得力/deli\0370 验收通过
26 得力1512计算器 真人语音大屏显示 2 56.0 得力/deli\1512 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:软件学院:付艳枚







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