中标
职业技术学院附属幼儿园关于吸盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
162.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/12/04
公告摘要
项目编号2191451000000667556
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 职业技术学院附属幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  亳州市臻尚文体商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2191451000000667556  

四、    *合同编号:   30904928 

五、    *验收单位:  职业技术学院附属幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年12月4日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 门吸 18 54.0 无品牌\硅胶门吸 验收通过
2 夹子/拖把夹 18 90.0 无品牌\夹子 验收通过
3 橡胶手套 9 81.0 无品牌\橡胶手套 验收通过
4 帮洁 强力去垢除菌 洁厕剂 30 270.0 帮洁\强力去垢除菌 验收通过
5 蓝月亮 2kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 1 210.0 蓝月亮/Blue moon\2kg/瓶 验收通过
6 蓝月亮 3kg 洗衣液/洗衣粉 1 220.0 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮 3kg 验收通过
7 洁云 加韧400张压花卫生纸 刀纸 9 405.0 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 验收通过
8 清风 10卷/提 卫生纸 36 864.0 清风/qingfeng\10卷/提 验收通过
9 500ml 多用途清洁剂 玻璃水 9 162.0 无品牌\500ml 验收通过
10 拖把 60cm排拖 9 315.0 无品牌\60cm 验收通过
11 透明 挂钩/粘钩 90 90.0 无品牌\透明 验收通过
12 手套 9 315.0 无品牌\PVC手套 验收通过
13 玻璃刷/玻璃刮 9 360.0 无品牌\玻璃刷 验收通过
14 喷壶 18 90.0 无品牌\喷水壶 验收通过
15 洁柔 3层150抽3包 抽纸 36 864.0 洁柔/C&S\3层150抽3包 验收通过
16 晨光 k35 按动中性笔签字笔考试水笔 9 216.0 晨光/M&G\k35 验收通过
17 晨光 A4纸打印复印纸双面500张/包草稿纸用机打印白纸整箱 蓝晨光70克A4-8包 3 510.0 晨光/M&G\APYVQ959 验收通过
18 晨光 AJD97326 胶带/胶纸/胶条 10 65.0 晨光/M&G\AJD97326 验收通过
19 得力 布基胶 18 162.0 得力/deli\30416 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   雷林芳 





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