公告摘要
项目编号-
预算金额936.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 黄娟来源: 发布时间: 2023-10-16 22:08:56


一、 *采购人名称:株洲市芦淞区教育局

二、 *履约供应商名称:株洲市博瀚文化传媒有限公司
三、 *采购项目编号:2131101000006389595
四、 *合同编号:47615556
五、 *验收单位:株洲市芦淞区教育局
六、 *验收日期:2023年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 便条夹/照片夹 3 30.0 晨光/M&G\92737 验收通过
2 奖牌 5 1750.0 无品牌\定制奖牌 验收通过
3 得力 24819 荣誉证书12k 900 9900.0 得力/deli\24819 验收通过
4 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶 50 1850.0 \ 验收通过
5 南孚 7号电池 碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器普通干电池 60 150.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
6 华岁 A5带笔记事本 30 780.0 华岁/HUASUI\A5带笔 验收通过
7 印油/印泥/印台 得力(deli)φ80mm圆形财务快干印台印泥 清晰印记 办公用品 红色9863ES 10 60.0 得力/deli\9863ES 验收通过
8 清扬 世荣竹纤维纸杯100只装240ML 20包一件 20 360.0 清扬/CLEAR\240ml 验收通过
9 齐心 A1249 A4 55mm 档案盒 明丽蓝(单位:个) 10 102.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
10 得力19204双层纸杯 40 420.0 得力/deli\得力19204 验收通过
11 晨光订书钉ABS92725 20 30.0 晨光/M&G\ABS92725 验收通过
12 得力 55mm*200y(30278) 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 20 360.0 得力/deli\55mm*200y(30278) 验收通过
13 回力雨鞋807 回力中高筒时尚防水防滑耐磨水鞋雨靴胶鞋 20 840.0 回力/Warrior\回力雨鞋807 验收通过
14 心相印DT200软抽2层200抽面巾纸*3包/提(提) 48 936.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
15 塑料扫把撮箕组合套装 2 64.0 谋福\谋福02绿色套装 验收通过
16 心相印卷纸 茶语系列卷筒纸4层183g/卷*10卷 12 420.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010 验收通过
17 木托金箔奖牌 13 2080.0 无品牌\金箔奖牌木托牌匾定制 验收通过
18 天堂193EHJ 长柄雨伞 20 1100.0 天堂/PARADISE\天堂193EHJ 验收通过
19 金得利 红色文件夹 10 135.0 金得利/Kinary\AF603 验收通过
20 得力 1555 电子计算器 计算器 1 62.0 得力/deli\1555 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:黄娟







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