公告摘要
项目编号2781101000009612388
预算金额88.00元
招标联系人-
中标公司耒阳市文汇文具店200.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 蒋飞荣来源: 发布时间: 2024-01-28 14:05:33


一、 *采购人名称:衡阳市耒阳市业余体育运动学校

二、 *履约供应商名称:耒阳市文汇文具店
三、 *采购项目编号:2781101000009612388
四、 *合同编号:50181094
五、 *验收单位:衡阳市耒阳市业余体育运动学校
六、 *验收日期:2024年1月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 8806 单据/收据/凭证 原始单据粘贴单 7 350.0 西玛/simaa\8806 验收通过
2 得力 30416 双面胶带 泡棉胶带 4 18.0 得力/deli\30416 验收通过
3 三益档案 2854 档案盒 50 200.0 三益档案/SANISY\2854 验收通过
4 联想 X3(64G) U盘 5 340.0 联想/lenovo\X3(64G) 验收通过
5 超能 天然皂粉/洗衣粉 3kg 洗衣液/洗衣粉 5 154.0 超能\天然皂粉/洗衣粉 3kg 验收通过
6 考尔德 轻便夹 15 105.0 考尔德/Kaoerde\NO.8303 验收通过
7 得力 9531 票夹/长尾夹 50 325.0 得力/deli\9531 验收通过
8 威力 挂锁 黑色 挂锁 2 50.0 威力\挂锁 黑色 验收通过
9 阳晨 B4单层 文件袋 双控手提袋 80 640.0 阳晨\B4单层 验收通过
10 考尔德 8238 文件袋 20 520.0 考尔德/Kaoerde\8238 验收通过
11 得力 9873 印油/印泥/印台 5 17.5 得力/deli\9873 验收通过
12 永琪 拖把 不锈钢拖把 20 240.0 永琪\拖把. 验收通过
13 蝴蝶 哨子 3 45.0 蝴蝶/Butterfly\7001 验收通过
14 晨光 AYZ97514 印油/印泥/印台 4 70.0 晨光/M&G\AYZ97514 验收通过
15 得力 1560 电子计算器 3 174.0 得力/deli\1560 验收通过
16 星空 徽章/纪念章 2.5CM党徽 别针磁扣 团徽 40 80.0 星空\党徽 验收通过
17 马头牌 洁厕净580g 洁厕剂 洁厕净 50 250.0 马头牌\洁厕净580g 验收通过
18 成佳 CJ-18-01 PU/PVC笔记本 高级笔记本 20 216.0 成佳\CJ-18-01 验收通过
19 兰诗 SB-0322 扫把 套扫套装扫把 2 25.6 兰诗\SB-0322 验收通过
20 晨光 AGP63201 中性笔 200 500.0 晨光/M&G\AGP63201 验收通过
21 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 透明胶 5 35.0 得力/deli\30173 验收通过
22 心相印 130抽面巾纸*6包 抽纸 茶语丝享6包装 30 597.0 心相印/Mind Act Upon Mind\130抽面巾纸*6包 验收通过
23 得力 33603 胶带/胶纸/胶条 胶带 封口胶 2 45.0 得力/deli\33603 验收通过
24 稳健 抗菌口罩 单只装 一次性口罩 560 560.0 稳健\抗菌口罩 单只装 验收通过
25 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
26 利尔康 家用75酒精500ml 家居消毒液 消毒液 30 135.0 利尔康/LIRCON\家用75酒精500ml 验收通过
27 安赛瑞 7N00004 垃圾袋 40 240.0 安赛瑞\7N00004 验收通过
28 艾利 不干胶标签 10 88.0 艾利\80x80 验收通过
29 高洁 9盎司 纸杯 25 350.0 高洁\9盎司 验收通过
30 南孚 5号碱性电池 普通干电池 20 60.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
31 齐心 B3633 票夹/长尾夹 100 100.0 齐心/Comix\B3633 验收通过
32 齐心 B3631 票夹/长尾夹 单个装 100 200.0 齐心/Comix\B3631 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:蒋飞荣







返回顶部