公告摘要
项目编号1972015000014228629
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、 *采购人名称:邵阳县谷洲镇湾塘初级中学

二、 *履约供应商名称:湖南锦全文化办公用品有限公司

三、 *采购项目编号:1972015000014228629

四、 *合同编号:38180108

五、 *验收单位:邵阳县谷洲镇湾塘初级中学

六、 *验收日期:2022年4月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 灯笼 2 320.0 其他家014 验收通过
2 帐篷 2 1100.0 其他家013 验收通过
3 煮茶器 1 568.0 其他家012 验收通过
4 票夹 1 25.0 其他家09 验收通过
5 票夹 2 44.0 其他家08 验收通过
6 计算器 2 144.0 其他家05 验收通过
7 订书机 4 52.0 其他家54681 验收通过
8 垃圾桶 3 39.0 其他家04 验收通过
9 牛皮资料袋 60 60.0 其他家321481 验收通过
10 文件夹 10 130.0 其他家03 验收通过
11 红A4纸 2 68.0 其他家02 验收通过
12 包角纸 1 4.0 其他家010 验收通过
13 封面纸 2 76.0 其他家09 验收通过
14 标签纸 1 20.0 其他家08 验收通过
15 3米插座 2 210.0 其他家06 验收通过
16 抽纸 80 2240.0 其他家01 验收通过
17 洗衣液 80 3920.0 其他家211 验收通过
18 脚踩垃圾桶 4 300.0 其他家564891 验收通过
19 固体胶 12 18.0 其他家011 验收通过
20 插座 1 88.0 其他家07 验收通过
21 热水壶 1 188.0 其他家231 验收通过
22 泡沫胶 15 45.0 其他家02156781 验收通过
23 3米排插 40 2720.0 其他家65456913 验收通过
24 起钉器 3 9.0 其他家515131 验收通过
25 液体胶 12 36.0 其他家65113123 验收通过
26 0012订书针 18 36.0 其他家1589643132 验收通过
27 文件袋 500 500.0 其他家3548956198 验收通过
28 5#彩色票夹 2 30.0 其他家61321412 验收通过
29 A4纸金风 2 340.0 其他家A4纸金风 验收通过
30 普通干电池 得力18504碱性7号电池(黑)(单位:卡) 5 25.0 得力/deli18504 验收通过
31 富强一次性纸杯 6 78.0 其他家富强一次性纸杯 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单:艾桂云
返回顶部