公告摘要
项目编号2721351000000440051
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 天柱县第六小学 

二、    *履约供应商名称:  天柱县许闪文体渔具五金交电批发部 

三、    *采购项目编号:  2721351000000440051  

四、    *合同编号:   30562560 

五、    *验收单位:  天柱县第六小学 

六、    *验收日期:  2024年9月27日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 LR03-2B 7号碱性普通干电池2粒装 30 150.0 南孚/NANFU\LR03-2B 验收通过
2 秉优 5431 强力无痕粘钩 免钉挂钩 50 40.0 秉优\5431 验收通过
3 得力 HW155 狼羊兼毫大号毛笔斗笔 50 750.0 得力/deli\HW155 验收通过
4 齐心 JF4820 中号透明胶带/胶纸/胶条 2 20.0 齐心/Comix\JF4820 验收通过
5 齐心 MJT1810 双面胶带/胶纸/胶条 2 30.0 齐心/Comix\MJT1810 验收通过
6 齐心 PM2405-10 泡沫胶带/胶纸/胶条 2 30.0 齐心/Comix\PM2405-10 验收通过
7 递乐 递乐4347 验算书写演算文稿纸/草稿本单本装 240 432.0 递乐\递乐4347 验收通过
8 得力 2102 美工刀雕刻刀 16 216.0 得力/deli\2102 验收通过
9 得力 7093 固体胶胶棒 24 108.0 得力/deli\7093 验收通过
10 雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精 4 160.0 雕牌\高效洗洁精5kg 验收通过
11 得力 95373 花边剪刀 10 80.0 得力/deli\95373 验收通过
12 格努博尔 红色垃圾袋 垃圾袋 50 375.0 格努博尔\红色垃圾袋 验收通过
13 蓝月亮 500g 洗手液 10 150.0 蓝月亮/Blue moon\500g 验收通过
14 一得阁 1060 笔用墨水/补充液/墨囊 10 200.0 一得阁\1060 验收通过
15 昊艺 8K 牛皮卡纸 2 40.0 昊艺\8K 验收通过
16 信奇 120全开 大张牛皮纸 101 202.0 信奇\120全开 验收通过
17 嘉尔乐 12K聘书 聘书 万用手册 10 80.0 嘉尔乐\12K聘书 验收通过
18 格努博尔 红色垃圾袋 垃圾袋 100 350.0 格努博尔\红色垃圾袋 验收通过
19 掌握 GMM509-36 马克笔 2 90.0 掌握/Grasp\GMM509-36 验收通过
20 昊艺 昊艺 环保型卡纸 4K彩色卡纸 2 120.0 昊艺\环保型卡纸 验收通过
21 公牛/BULL GN-607(3m) 3米线 多功能插座 20 700.0 公牛/BULL\GN-607(3m) 验收通过
22 公牛/BULL GN-609 多功能插座 2 120.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
23 上汇 6635 文件袋 20 200.0 上汇/SHANGHUI\6635 验收通过
24 得力/deli 7302 液体胶水 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
25 得力/deli 6001 剪刀 12 120.0 得力/deli\6001 验收通过
26 得力 0042 彩色工字钉 4 198.0 得力/deli\0042 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   杨阳 





返回顶部