公告摘要
项目编号1665842000017170940
预算金额7000.00元
招标联系人-
中标公司湘乡市望春门玲玲商店6264.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 唐志来源: 发布时间: 2023-07-18 10:44:25


一、 *采购人名称:湘乡市金薮卫生院

二、 *履约供应商名称:湘乡市望春门玲玲商店
三、 *采购项目编号:1665842000017170940
四、 *合同编号:40338296
五、 *验收单位:湘乡市金薮卫生院
六、 *验收日期:2023年7月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 恒源祥 棉花被 5斤 40 7000.0 恒源祥\5斤 验收通过
2 妙洁 黑色加厚大垃圾袋 150 3900.0 妙洁/magic\大 验收通过
3 巨成 水马/防撞桶 12 1104.0 巨成\1.5m 验收通过
4 双灯 高级平板卫生纸 平板卫生纸 20 470.0 双灯\高级平板卫生纸 验收通过
5 三益档案 差旅报销单/领据/粘贴单 20 50.0 三益档案/SANISY\1 验收通过
6 蓝月亮 500g*1 洗手液 12 150.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
7 好媳妇 圆拖把 水拖 10 150.0 好媳妇\圆 验收通过
8 星空 不锈钢饭盆套装 40 1520.0 星空\大号 验收通过
9 金盾 灭火器箱子 3 144.0 金盾\5kg 验收通过
10 得力 软皮会议记录本 5 125.0 得力/deli\125 验收通过
11 得力 会议记录本 10 50.0 得力/deli\122 验收通过
12 好媳妇 海绵拖把 10 630.0 好媳妇\大号 验收通过
13 好媳妇 一字拖把 平板拖把 5 225.0 好媳妇\一字 验收通过
14 晨光 ARP41802 中性笔 36 1296.0 晨光/M&G\ARP41802 验收通过
15 出入库记账本仓库商品出入库明细账本 7 126.0 三益档案/SANISY\出入库 验收通过
16 南极人NanJiren 凉席竹席 双面碳化水磨竹藤席 单人学生宿舍上下铺空调席子 40 3920.0 南极人/nanJiren\双面碳化水磨竹藤席 验收通过
17 垃圾袋 医疗垃圾袋 100 3600.0 双丰\60*70 手提式 100个/把 验收通过
18 得力/deli 1541A 电子计算器 5 237.0 得力/deli\1541A 验收通过
19 晨光/M&G AWG97003 胶水 36 144.0 晨光/M&G\AWG97003 验收通过
20 替芯/铅芯 晨光/M&G AGR670A4 替芯 36 558.0 晨光/M&G\AGR670A4 验收通过
21 蓝盾消防 手提式干粉灭火器 灭火器 6 390.0 蓝盾消防\手提式干粉灭火器 验收通过
22 天章办公(TANGO)天章韵 复印纸 A4 70g 29 6264.0 天章/TANGO\天章韵A4 70g 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:唐志







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