公告摘要
项目编号2581451000000388602
预算金额88.00元
中标公司合肥业繁广告有限公司1500.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会 
二、    *履约供应商名称:  合肥业繁广告有限公司 
三、    *采购项目编号:  2581451000000388602  
四、    *合同编号:   30643618 
五、    *验收单位:  安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会 
六、    *验收日期:  2024年3月16日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 肩灯 爆闪灯/LED肩夹式防水警示灯 5 225.0 无品牌\肩灯 验收通过
2 中诺 C293 办公电话/中诺有线电话 6 750.0 中诺/CHINOE\C293 验收通过
3 防护用品/反光背心 10 350.0 无品牌\反光背心 验收通过
4 兵王 A-5 强光手电筒 2 170.0 兵王\A-5 验收通过
5 笔记本 记事本/会议记录本 4 88.0 无品牌\笔记本 验收通过
6 其它机械五金/太阳能爆闪灯+镀锌管2米 8 1120.0 无品牌\太阳能闪爆灯 验收通过
7 其它机械五金/小区门岗专用爆闪灯/平安建设 10 750.0 无品牌\爆闪灯 验收通过
8 优秀员工绶带礼仪带/成人学生表彰迎宾带/植绒发泡工艺 10 180.0 无品牌\绶带 验收通过
9 得力 3975 考勤门禁/考勤/打卡机 1 680.0 得力/deli\3975 验收通过
10 不锈钢垃圾桶 垃圾桶/办公室专用 4 640.0 无品牌\不锈钢垃圾桶 验收通过
11 证件套/袖章绣章/纺织布/宣传平安建设 120 1440.0 无品牌\袖章 验收通过
12 得力 78201 票夹/长尾夹 10 230.0 得力/deli\78201 验收通过
13 晨光 A4 70g 彩色复印纸/粉色/蓝色/绿色 70 630.0 晨光/M&G\A4 70g 验收通过
14 得力 3483 打印/复印纸/A4打印纸 10 1900.0 得力/deli\3483 验收通过
15 宣传画面/袖章/安全宣传/执勤袖章 42 294.0 无品牌\绒布袖章 验收通过
16 得力 5617 办公/档案盒A4塑料加厚/55MM/35MM 25 225.0 得力/deli\5617 验收通过
17 移速 U2PKHWS1-4GB U盘 25 675.0 移速\U2PKHWS1-4GB 验收通过
18 公牛 公牛(BULL)新国标插座-拖线板 5位分控全长3米 GN-B2053 6 450.0 公牛/BULL\GN-B2053 验收通过
19 妙洁 一次性纸杯 一次性纸杯(一箱) 5 1500.0 妙洁/magic\一次性纸杯 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0121202001
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