公告摘要
项目编号2521101000016093738
预算金额1728.50元
招标联系人张爱桃
中标联系人-
公告正文
发布人: 旅游学院 张爱桃 来源: 发布时间: 2024-10-30 00:45:39

中南林业科技大学关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目(项目编号:2521101000016093738)采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息
项目名称:中南林业科技大学关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目
项目编号:2521101000016093738
项目联系人:旅游学院 张爱桃
项目联系电话:/

采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:中南林业科技大学
采购单位地址:韶山南路498号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:451754951
采购单位预算编码:100008
三、成交信息
成交日期:2024年10月30日
总成交金额(元):1728.5(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 长沙市林杨文化用品有限公司 湖南省长沙市林大路常青藤商业街1011号 1728.5

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 380ml 2 30.0 60.0
2 公牛 GN-605 5米 电源插座 公牛/BULL GN-605 5米 2 85.0 170.0
3 珠塑 HS103A 水桶提水桶 珠塑/ZHU SU HS103A 3 16.0 48.0
4 兴盛 2023032101 抹布双色加厚抹布 兴盛 2023032101 20 5.0 100.0
5 维达 V2182 软包抽取式面纸抽纸抽拉纸M 维达/Vinda V2182 5 13.0 65.0
6 得力5684档案盒(蓝)(只) 得力/deli 5684 2 14.0 28.0
7 好媳妇 胶棉拖把 好媳妇 AGW-3596 2 65.0 130.0
8 晨光 APYJQ411 胶装本A5装订本40页软抄 晨光/M&G APYJQ411 10 2.5 25.0
9 得力 7092 胶棒固体胶 得力/deli 7092 1 2.5 2.5
10 公牛 GN-606 电源插座 公牛/BULL GN-606 2 28.0 56.0
11 子弹头 TS-023 电源插座 子弹头 TS-023 4 42.0 168.0
12 晨光 K-35 中性笔 晨光/M&G K-35 60 2.0 120.0
13 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) 得力/deli 7091 2 1.5 3.0
14 千屿 佰利浩奇挂钩/粘钩透明挂钩 千屿 0317 8 4.5 36.0
15 简颐 扫把塑料扫把 简颐 21514 2 13.0 26.0
16 简颐 簸箕塑料撮箕 简颐 21514 2 13.0 26.0
17 晨光/M&G APYVPB01 彩色复印纸 晨光/M&G APYVPB01 1 14.0 14.0
18 晨光/M&G AGP30105 风速Q7 中性笔 0.5mm 晨光/M&G 风速Q7 5 10.0 50.0
19 V4069 维达卷筒纸140G 维达/Vinda V4069 6 24.0 144.0
20 维达 V2002 抽纸 维达/Vinda V2002 2 24.0 48.0
21 齐心 C330 A4 透明按扣文件袋 齐心/Comix C330 50 2.0 100.0
22 博文2515商务笔记本PU皮25K笔记本 博文/bowen 2515 10 12.0 120.0
23 印油/印泥/印台 得力9879光敏印油(红)(瓶) 得力/deli 9879 2 11.0 22.0
24 齐心 A1249 A4 55mm 超省钱PP档案盒 明丽蓝(单位:个) 齐心/Comix A1249 12 10.0 120.0
25 百乐/PILOT BXC-V7-BGD 中性笔 百乐/PILOT BXC-V7-BGD 2 11.0 22.0
26 晨光(M&G) 30只/袋加厚型垃圾袋清洁袋 办公家用单色/混色装垃圾袋 黑色50*60cm-ALJ99407 1卷30只 晨光/M&G ALJ99407 5 5.0 25.0
27 【运费】 1 0.0


六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。





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