公告摘要
项目编号cr1101-xj-2024-465
预算金额-
标书截止时间-
投标截止时间2024/12/02
公告正文

询价编号:CR1101-XJ-2024-465

工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价

.询价内容

1.物资需求表

序号

物资名称

规格型号

计量单位

需求数量

备注

1

反光背心

均码

1000


2

反光贴

红白/黑黄,5cm*45m

100


3

橡胶反光路锥

30*50cm

300


4

基坑护栏网片

1.2*2m

1500


5

基坑护栏网片

1.5*2m,12kg

700


6

消防柜

2000*2400* 1.2(含铁锹*4、破拆斧*2、沙桶*4)

10


7

安全警示带

50m*50mm

100


8

雨鞋

均码

200


9

雨衣

分体式

200


10

编织袋

聚乙烯单层敞口袋-A-1200*800/40*40

5000


11

安全平网

高强丝P-3*6;孔径:3cm

平方米

70000


12

全身五点式安全带

国标双大钩3m

800


13

密目式安全立网

ML-1.8*6 A级阻燃;重量:7斤

1000


14

干粉灭火器

4kg

300


15

干粉灭火器箱

4kg

150


16

推车式灭火器

MF(干粉)T/ABC50

20


17

防撞桶

800*600mm

200


18

防水篷布

材质:PVC涂塑布;规格:450g/m²

平方米

7000


19

防水篷布

材质:PVC涂塑布;规格:560g/m²

平方米

7000


20

防尘网

颜色:绿色;规格:8针

平方米

120000


21

PVC管

φ110*3.2mm

500


22

PVC管

φ160*4.0mm

300


23

PE波纹管

φ110mm

20


24

PE波纹管

φ300mm

20


25

防汛沙袋

30*70mm

20


26

水马

1200*700

20


27

膨胀螺栓

M10*100

3000


28

膨胀螺栓

M12*120

5000


29

螺栓

4.8级,M24*80

3000


30

水泥垫块

圆形150mm

5000


31

水泥垫块

梅花35-45

10000


32

帆布手套

帆布不带胶粒L码

500


33

电工绝缘手套

35KV

50


34

彩条布

聚乙烯PE,75g/m²

平方米

18000


35

油漆

12kg

千克

240


36

自喷漆

12*400ml

5


37

人工草坪

2.0cm加密加厚

平方米

5000


38

强光手电

2800mAH

100


39

保温棉被

2.8m*1.3m

200


40

钢丝网片

1.5米高,3cm孔,1.3mm粗,18米长

20


41

钢丝绳卡扣

直径:10.1mm

50


42

三角串旗

材质:春亚纺;规格:白绳彩旗 大号100米150面

500


43

水塔

材质:聚乙烯PE;容量:8000L

5



合计



267130


说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。

.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间:2024年12月2日17时00分。

2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(www.crccep.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

.有关要求

1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照授权委托书(代理人)法人身份证资质证书(如有)质量管理体系认证(如有)其他资料。

2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:

1)国家标准和行业标准。

2)设计图纸要求。

3业主及监理工程师提出的材料的质量要求。

4.货物验收方式

1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告双方共同进行量尺计件或过磅验收。

2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月15日为双方价款结算日期(即上月16日至当月15日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

1供方办理每月供货对手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;

2后的 3 个月支付每批次货款的 80 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %;依次类推;

3全部供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 15 %,下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %,依次类推;

4扣除 5 %作为质量保证金,待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

5)上述款项的支付方式为 :银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由乙方承担。

6.报价有效期:60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝

8.其他要求:(如有,可附图纸等附件

.联系方式

1.采购人:中铁十一局集团有限公司新盖房分洪道(左堤)堤防加固和治理工程陈家柳泵站项目经理部

人:王帅     联系电话:13683824507        箱:876536277@qq.com

到货地址:雄安堤防及泵站项目施工现场

2.监督部门:中铁十一局集团有限公司物资集中采购中心      

联系电话:0710-3712384

 

20241129

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