中标
合肥市和平小学东校关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
40.50元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/01/25
公告摘要
项目编号2601451000000260007
预算金额981.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市和平小学东校 
二、    *履约供应商名称:  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号:  2601451000000260007  
四、    *合同编号:   30522557 
五、    *验收单位:  合肥市和平小学东校 
六、    *验收日期:  2024年1月25日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 齐心c4511装订本 颜色随机 60 510.0 齐心/Comix\C4511/单本装 验收通过
2 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 20 690.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
3 蓝月亮 抑菌洗手液 500g (单位:瓶) 12 228.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
4 亿丽佳 亿丽佳SLP-2538清新系列盆29cm 10 150.0 亿丽佳\2538 验收通过
5 册宣 38cm篮球足球训练标志桶 10 120.0 册宣\38cm篮球足球训练标志桶 验收通过
6 绿联 绿联30221/1.5米USB3.0分线器一拖四转换器 1 69.0 绿联/Ugreen\绿联30221 验收通过
7 理想 F型B4版纸33 理想SFB4进口版纸(理光SF5231) 1 330.0 理想/riso\F型B4版纸33 验收通过
8 册宣 智能无线抢答器12人组 1 980.6 册宣\智能无线抢答器12人组 验收通过
9 册宣 奶茶杯12盎司1000个/箱 1 360.0 册宣\奶茶杯 验收通过
10 得力 S760 得力S760子弹头中性笔红色芯0.5mm 960 960.0 得力/deli\S760 验收通过
11 李宁 LVQK713-1 李宁LVQK713-1软式排球5# 25 1725.0 李宁/Lining\LVQK713-1 验收通过
12 运动伙伴 W1672 运动伙伴HB1672排球 25 1594.0 运动伙伴/Motion partner\W1672 验收通过
13 申士 7018会议记录本 16k100张 20 360.0 申士/SNSIR\7018 验收通过
14 南孚 5号碱性电池 聚能环5号电池 (单位:节) 100 250.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
15 晨光 ARC92513 加厚型9盎司250ml /50只纸杯 37 573.5 晨光/M&G\ARC92513 验收通过
16 晨光 ARC92512 纸杯9盎司50只装 3 40.5 晨光/M&G\ARC92512 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   万刚
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